同學你好 計提工會經費 借,管理費用一工會經費 貸,應付職 工薪酬 上交 借,應付職工薪酬 貸,銀行存款 期末 借,本年利潤 貸,管理費用;
一般納稅人 工資計提是 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬 那么月末結轉也要再做一筆 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬嗎?
我們單位,計提工會經費,借:主營業務成本,貸:應付職工薪酬,然后月末結轉主營業務成本到本年利潤。工會經費不是?上交嗎?
本月計提了年終獎,借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬,月末咋結轉?
老師,企業是施工單位,計提工資和社保的時候是不是如下分錄: 借:工程施工-職工工資 -社會保險費 貸:應付職工薪酬-職工工資 -社會保險費 月末結轉到主營業務成本中: 借:主營業務成本-職工工資 -社會保險費 貸:工程施工--職工工資 -社會保險費
老師,計提農民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬 以后發放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結轉:借:主營業務成本 貸:工程施工-勞務成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬
老師好,能提供一個帶有公式計算個稅工作表模板嗎?每個月更新月份及工資,個稅自動生成,謝謝
老師你好,25年季報時發現去年有一次個人所得稅沒有計提,導致應交稅費是負數了,怎么做賬務處理呢?
親愛的老師你好,季度申報企業所得稅,本年利潤放哪資產負債表哪里?
老師,我問下對方客戶給了定金,需要開票,貨還沒發,可以開票給他嗎?還是寫個單據?
老師請問:工商年報中工資填應發數嗎?社保填公司部分還是實際繳納的
請教老師 ,科目余額表的預付賬款金額和資產負債表不一致,是什么原因??
老師你好,季度申報企業所得稅,本年利潤放哪里
11月末,企業營業利潤990000元,營業外收入40000元,營業外支出20000元,投資收益100000元,11月份利潤表中“利潤總額”項目應該填列多少元?
老師,年采購額是到貨的嗎,可以用已開票為到貨嗎
4,12月末,企業應付票據總賬貸方余額400000元,應付賬款總賬貸方余額500000元,其中,應付賬款——A 公司貸方余額2500000元,應付賬款——B公司借方余額2000000元,預付賬款總賬借方余額300000元,其中,預付賬款—C公司借方余額500000元,預付賬款—D公司貸方余額200000元,壞賬準備—預付賬款壞賬準備貸方余額4400元。12月末,資產負債表中,“預付款項”“應付票據”“應付賬款”項目分別填列多少元?