你只要收到了貨物。可以暫估入賬的
老師你好,請問12月份預付一筆傭金款,但是對方需要明年一月份才能開票給我們,我們可不可以在12月份做主營業務成本,等1月份發票回來直接把發票放在12 月份的憑證后面?
老師好!我們這個月預付一次貨款做成本的,但對方說到明年一月才有票開給我們,那請問怎么做會計分錄才能作為2020.12月份成本呢?
老師,我們有個項目12 月份開始做的,有很多成本票了,但是合同還沒下來,估計明年一二月才會下來,到時候我們才開票給甲方,這個成本我可以12月先做賬入成本嗎
老師你好,2021年12月份,公司發生一筆業務,對方貨款已付,我們發票也開了,但是我們的成本發票是1月份才到的,是小規模納稅人,主營業務成本怎做分錄
請問老師,比如12月份我們支付了貨款,但是沒有收到發票,我們就把成本暫估進來咯,這一筆分錄怎么做呢?然后1月份對方把票補給我們了,我們把他放下12月份,這一筆分錄又怎么做呢?
那12月我做借暫估入賬貸銀行存款,但怎么結轉成本呢
根據暫估金額結轉成本就可以
好的,謝謝老師
老師,還有一個問題是,收到發票怎么做分錄呢?
收到發票,沖減暫估,然后按發票金額入賬就可以
那成本還要重新結轉一次嗎?
成本不需要重新結轉的
好的,謝謝老師,辛苦了
好的,客氣,幫到你就好