12月份先暫估成本。 借:庫存商品-暫估 貸:應付賬款 借:主營業務成本 貸:庫存商品
老師你好,請問12月份預付一筆傭金款,但是對方需要明年一月份才能開票給我們,我們可不可以在12月份做主營業務成本,等1月份發票回來直接把發票放在12 月份的憑證后面?
老師您好,我公司在12月份收到業務款,當月開了增值稅發票,但是未付成本出去,確定一月份會轉出成本,那我會計分錄可以做,借:主營業務成本 貸:應付賬款 嗎?
老師您好,請教一個問題,我們公司2020年11月和12月是小規模納稅人,購進貨物發票未回,當月已經銷售完,也按銷售額交了稅。但不知道怎么入庫和結轉成本?2021年2月份發票可能才開得回來,如果對方開了發票回來,我又應該如何做賬?從2021年1月份我們公司已經變成了一般納稅人。麻煩老師指點一下!
老師你好,2021年12月份,公司發生一筆業務,對方貨款已付,我們發票也開了,但是我們的成本發票是1月份才到的,是小規模納稅人,主營業務成本怎做分錄
你好,老師,我們是服務小規模,3月份暫估了成本,4月收到發票怎么做賬呢 借:主營業務成本-主營業務成本-暫估 5000 貸:銀行存款-5000 3月份是這樣的做的。4月份收到發票了怎么入?還是說直接把票夾在3月份里面?
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業務收入,兩個公司分別怎么做賬?
老師那根據開出差額征收全額發票的扣除額做,借應交增值稅銷項抵減貸主營業務成本的時候,摘要寫什么
老師,辭退賠償金要交稅嗎?公司需要代扣代繳嗎
您好老師,我想問一下有自己做的財務報表電子表模板嗎?
老師,離職當月工資兩千,辭職補償七千,這種要報個稅嗎?報的話按哪個金額報?怎么操作
老師差額征收,先取得分包發票,全額做了成本,然后取得扣稅憑證的時候再做借應交增值稅銷項抵減,貸主營業務成本取得扣稅憑證指的是啥是不是根據開出發票的這個扣除額
借:其他綜合收益 貸:其他業務成本 為什么是增加利潤啊
電子稅務局申報表導出: 1稅務局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導出; 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導出呢
老師,我們應收客戶100,同時我們還應付客戶60,互相有業務,我們根據差額給客戶開票,還是各自開票
老師,財務報表要求列出每個科目的期末余額明細,這是什么意思,是要資產負債表和利潤表中顯示出2級,3級的余額嗎?
如果發票到了再怎么做
您好,把這個暫估的分錄紅字沖回。再做正常的采購分錄。
開發票給客戶,1個點的征收率,這個怎么做主營業務收入。不滿45萬元的,不交增值稅
借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費/應交增值稅(減免稅額)