您好,這個的話,是直接發票放在三月的里邊就行
老師,我9月份暫估做成了,借:主營業務成本,貸:應付賬款-暫估,然后這個月收到成本發票怎么做?
@郭老師 老師 我們10月份的主營成本 11月開的發票 請問老師 我10月份做暫估成本 借:主營業務成本-暫估成本 貸:應付賬款-某某公司還是暫估成本 11月開了發票 分錄我應該怎么寫呢 老師
你好請問 我 3月份 付了5萬的成本 但是還沒來發票 (確定這發票4月份會開)我可以直接這樣做分錄嗎 借 主營業務成本-暫估成本 貸銀行存款
一般納稅人,在3月份暫估了主營業務成本和管理費用,在4月份的賬里是不是先沖暫估,不用管收沒收到發票?
你好,老師,我們是服務小規模,3月份暫估了成本,4月收到發票怎么做賬呢 借:主營業務成本-主營業務成本-暫估 5000 貸:銀行存款-5000 3月份是這樣的做的。4月份收到發票了怎么入?還是說直接把票夾在3月份里面?
老師,我的意思是所有項目都是一般計稅,然后,a項目本月沒有進項有銷項,b項目沒有銷項,有進項,這樣b項目的進項可以抵扣到a項目吧,不用分項目核算抵扣吧
小規模企業,2019年收了某個企業13000元的保證金,當時會計記賬:借銀行存款13000,借管理費用-其他 -13000,現在對方企業要來退這個錢,是否要用以前年度損益科目調整,可以直接做成借:管理費用,貸:銀行存款嗎,可以嗎?
員工食用的大米,菜之類的計入什么科目,管理費用福利費,還是餐費
王老師回答,其他老師勿接,企業報高企 審計報告中的資產負債表重新分類過,與稅務局財務報表有區別 ,影響報高企么
現在小規模第一季度季報中的,資產總額怎么算出來呢?第二季度又怎樣算呢?
老師,我們有多個項目,都是一般計稅,那這樣的話抵扣進項不管那個項目的進項都可以抵扣,還是得分項目核算抵扣啊
老師。我還是沒明白,把錢分給股東,是怎么的一個流程?
請問下老師,飛機票,員工來報銷,開的是電子發票(增值稅普通發票)字樣。但是,別人說飛機票可以報銷,但是在進項稅抵扣勾選哪里,又沒找到這幾個發票,那怎么抵扣呀
剛剛發票客戶名稱 開錯怎么紅沖
購買風扇幾十臺怎么入帳?是做固定資產還是長期待攤?
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心