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老師,我9月份暫估做成了,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,然后這個月收到成本發(fā)票怎么做?

2021-11-11 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-11 16:22

借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù) 借主業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶6089 追問 2021-11-11 16:26

把暫估的全部沖銷,然后收到票這樣做可以嗎

把暫估的全部沖銷,然后收到票這樣做可以嗎
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齊紅老師 解答 2021-11-11 16:27

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6089 追問 2021-11-11 16:30

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-11 16:32

不要客氣,工作愉快。

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借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù) 借主業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
2021-11-11
您好 這樣做賬可以的哈
2022-03-01
借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。
2022-01-18
你好,沖回去這一筆 重新按照發(fā)票做一筆
2022-01-12
沖銷的時候做過負數(shù)的會計分錄。
2022-04-13
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