同學(xué),你好,這個不用調(diào),實質(zhì)是其他應(yīng)收款-個人
貸方用負(fù)數(shù)做賬了,如何調(diào)整?已做憑證:借:暫付款-其他,借:—銀行存款,如何調(diào)整?
其他應(yīng)付款-個人 貸方余額負(fù)數(shù) 如何調(diào)整記賬
資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如何填列,其他應(yīng)付款期末=其他應(yīng)付貸方余額+其他應(yīng)收貸方余額,如果其他應(yīng)收只有借方余額,那是不是說資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應(yīng)付款余額
老師,請問一下應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù),需要調(diào)整到預(yù)收賬款,是調(diào)整到貸方?其他應(yīng)收款期末余額為借方負(fù)數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)付款貸方?
老師, 個人交的社保記其他應(yīng)收款了, 然后其他應(yīng)收款的借方負(fù)數(shù)余額,-1150元, 怎么調(diào)整到其他應(yīng)付款賬戶?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發(fā)票金額是2387.42呢
#提問#老師,我們公司工抵房拿回來的房子,現(xiàn)在產(chǎn)權(quán)歸公司,開發(fā)商給公司只能開普票,不能開專票嗎?那這個房子賣的時候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊的公司全部都已經(jīng)實繳了?
老師,補(bǔ)交去年的房產(chǎn)稅,滯納金會計分錄。補(bǔ)交當(dāng)年的房產(chǎn)稅,滯納金會計分錄分別怎么做
老師,請問下合同負(fù)債產(chǎn)生的違約金是進(jìn)相應(yīng)商品的成本還是進(jìn)營業(yè)外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當(dāng)時A公司沒有出口資質(zhì),就找我們老板說借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報關(guān)出口了,那個貨款呢又是美元轉(zhuǎn)到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應(yīng)交增值稅銷項稅借方有余額0.02元,這個我查出來是2023年2季度繳納的時候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費(fèi)發(fā)票(因為沒發(fā)生維修) 我選的這個編碼對嗎?
請問工資能用一般戶發(fā)嗎?
去年繳納的所得稅達(dá)不到稅負(fù)率,稅務(wù)局讓補(bǔ)繳,是在匯算清繳的時候調(diào)整費(fèi)用嗎,調(diào)整的費(fèi)用有什么要求嗎
貸方表示?
其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù),表示應(yīng)該收回來個人的錢,個人欠公司的,所以實質(zhì)是其他應(yīng)收款借方。
其他應(yīng)付款-個人 報銷付款后,余額不是為零嗎?
同學(xué),你好,應(yīng)該是這樣的,但你出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,看一下你的明細(xì)表是哪個環(huán)節(jié)的原因。
其他應(yīng)付款-個人,余額貸方負(fù)數(shù) 個人可以拿補(bǔ)發(fā)票報銷,財務(wù)沖減
同學(xué),你好,這個可以的。