同學(xué),你好,下月工資的時(shí)候,多做20元,發(fā)的時(shí)候,少發(fā)20元,就和這次沖平了。
11月份已經(jīng)結(jié)賬,1 2月發(fā)放11月份工資的時(shí)候工人說不對,給他多開了20,這20我咋入分錄
11月份已經(jīng)結(jié)賬,1 2月發(fā)放11月份工資的時(shí)候工人說不對,又給他多開了20,這20我這月咋做分錄
您好,老師,我問下,我10月份的個(gè)稅還沒有報(bào),但是我又測了11月份的工資表,加了20幾個(gè)新人,我現(xiàn)在報(bào)10月的個(gè)稅的時(shí)候,提示我加的這20幾個(gè)新人必須填寫工資薪金。但是我又不報(bào)在10月份的個(gè)稅了,加的這幾個(gè)我要報(bào)在11月份的個(gè)稅里,我能不能10月份把這幾個(gè)人加上0申報(bào)呢???有啥影響嗎?還是我把這20多人刪除掉,先把10月份的個(gè)稅報(bào)掉,等報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候在加上???哪樣做適合?
一個(gè)員工11月20號離職了,11月10號就正常發(fā)放了他10月份的工資,11月20號當(dāng)天又發(fā)放了他11月份的20天工資,我現(xiàn)在在做11月份的憑證,請教:11月這20天的工資我該怎么做賬呢?提前預(yù)支工資??
我們單位有個(gè)員工9月份20號離職,我們單位是9月份20號發(fā)8月份的工資,讓這個(gè)離職的人員工資給他一把結(jié)清,那發(fā)工資的時(shí)候8月份和截止9月份的工資是分開發(fā),還是做一筆發(fā)放呀老師
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產(chǎn)品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認(rèn)收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,我可不可以現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個(gè)公司做上的現(xiàn)在改成0,再找一個(gè)人報(bào)法人報(bào)的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實(shí)際投資3000萬,發(fā)生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產(chǎn)評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個(gè)體戶,公司申報(bào)房產(chǎn)稅的時(shí)候,必須要交增值稅么
老師固定資產(chǎn)選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報(bào)稅的時(shí)候按全額扣除費(fèi)用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報(bào)稅時(shí)應(yīng)納稅所得額是按加上一年應(yīng)計(jì)提的折舊報(bào)稅嗎,手動改數(shù)
你好,2024年累計(jì)暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發(fā)票進(jìn)來,那暫估的金額要納稅調(diào)增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個(gè)稅有3個(gè)月,多算了一個(gè)員工,現(xiàn)在需要更正24年3個(gè)月個(gè)稅,請問如果更正個(gè)稅的話,那么年度財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學(xué)生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們?nèi)ザ悇?wù)局開勞務(wù)發(fā)票來接工資 ,開勞務(wù)發(fā)票怎么收稅的,有起征點(diǎn)嗎?另外開發(fā)票時(shí)需要簽勞務(wù)合同嗎?
a105050職工福利費(fèi)支出怎么取數(shù),是管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)還是應(yīng)發(fā)職工薪酬-職工福利費(fèi)
老師,稅務(wù)是清算狀態(tài),工商年報(bào)狀態(tài)應(yīng)該也寫清算對不
借,成本,貸現(xiàn)金,這樣可以嗎
同學(xué),你好,不可以,不是一回事,成本要發(fā)票了,這個(gè)本來就是工資的一部分。