直接在12月份進行更正處理。
11月份已經結賬,1 2月發放11月份工資的時候工人說不對,給他多開了20,這20我咋入分錄
11月份已經結賬,1 2月發放11月份工資的時候工人說不對,又給他多開了20,這20我這月咋做分錄
老師,我想問下找其他人力資源公司 代發工資 ,20年工資款發出了 ,但是發票在1月份開的 我能在20年入賬嗎,他實際的工資是10-11月份的
老師你好,我想問一下你看是有這么的情況,現在11月份申報10月份的工資薪金所得,然后嗯我10月份的時候,在個稅系統里比如說申報了一個人,比如說申報了3000的工資,但是我記賬的時候我沒有計提也沒有發放,嗯,然后呢,這個人的工資他確實也不是在10月份發放的,我只是個稅申報了他,但是賬也沒有記上,然后呢,嗯等到11月份的時候,我能夠把我10月份申報的這個工資補上嘛,補提嘛,然后我確實這個工資也是在11月份發放的,然后連計提再發放都記到11月份可以嗎?
我們單位有個員工9月份20號離職,我們單位是9月份20號發8月份的工資,讓這個離職的人員工資給他一把結清,那發工資的時候8月份和截止9月份的工資是分開發,還是做一筆發放呀老師
老師請問資產模塊怎么使用啊,感覺好復雜,錄進去會自動折舊嗎?
老師,我們本來持有A公司的股權,并實際繳納50萬,后轉讓給B公司,B公司無法支付這部分股權,請問我記入營業外支出,需要什么查資料?有的話發一下模版
老板將個人的車過戶給公司,需要哪些費用,還有流程是什么
純外貿企業,A工廠的貨12月已經拉走出貨,票未到,暫估分錄,借:庫存商品 貸:應付賬款-A工廠,還是貸:應付賬款-暫估入庫?
可以更正以前年度的所得稅匯算清繳報表嗎
老師,暫估的費用匯算清繳如果我在4月份就申報了,5月份票來了可以不用調增吧?
老師,我們本來持有A公司的股權,并實際繳納50萬,后轉讓給B公司,B公司無法支付這部分股權,請問我記入營業外支出,需要什么查資料?
公司賬務交給第三方,現在公司給稅務局搖號列入風險管理,查到進項大,少報收入,該怎么處理
b.c公司共同經營一個項目,在a公司運作(a不占股),b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款。現在凈利潤為-50萬,收入150萬,費用發生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現清算利潤,按五五分計算盈虧。 1.b應承擔的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應承擔的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計算是否正確 2.各公司支付的費用是否要計算在投資款里,理由是什么?
老師,你好,請問這道題第10小問,向稅務機關自行申報的消費稅為什么沒有抵扣第3小問委托加工的消費稅,葡萄酒的消費稅是可以抵扣的呀,但是標答沒有抵扣,請問為什么?
分錄咋做
就是計提工資的分錄。你說的多開了20元,是不是多發放了20元?
是的,分錄咋做
一、計提工資,分錄是: 借:生產成本——直接人工? ?-20 貸:應付職工薪酬——工資? ?-20
成本不是多嗎
成本減少了20元,就是你看我寫的是負數呢