你好,作為福利費(fèi)是可以報(bào)銷的。
員工報(bào)銷電話費(fèi),發(fā)票開的是員工個(gè)人姓名?可以做外賬嗎?
員工的體檢費(fèi)和購(gòu)買的藥品,發(fā)票開的員工的姓名,能報(bào)銷嗎?
公司員工的電話費(fèi)發(fā)票(抬頭是員工姓名)能報(bào)銷么
員工去醫(yī)院體檢,抬頭是員工的名字。發(fā)票能在公司報(bào)銷嗎?
想給員工報(bào)銷采暖費(fèi),發(fā)票抬頭寫員工的具體姓名可以嗎
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
哪些費(fèi)用發(fā)票開成員工的姓名是可以報(bào)銷的呢?
你好,和員工福利相關(guān)的都可以。
那比如我們學(xué)校派人出去培訓(xùn),培訓(xùn)費(fèi)開成員工個(gè)人的姓名這種可以嗎
你好,培訓(xùn)費(fèi)是不可以的。
我們老板拿發(fā)票來(lái)報(bào)賬,但是很多都是跨年了,有些甚至還是好幾年去的,但是又不得不報(bào),這種我賬務(wù)怎么處理呢?
你好,正常做賬,只是跨年的發(fā)票是不可以稅前扣除的。
當(dāng)年做了支出未取得發(fā)票,是不是第二年5月31號(hào)之前取得發(fā)票都能稅前扣除?
你好,是的,同學(xué)的理解是正確的。
好的,謝謝老師的解答
不客氣,祝同學(xué)工作順利哦!