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我們公司在外地做了一項工程,工程項目比較大,甲方發包給我們,我們做為乙方,然后又發包給幾個比較小規模的同行,我們給甲方開了150萬發票,我們的各分包給我們開了70萬的合計,我們屬于建筑服務,可以差額計稅,現在甲方要求我們去項目所在地交增值稅,那?80萬不是屬于我們的,這個80萬的增值稅怎么交

2020-12-27 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-27 09:31

你好,同學。 你是按你的收入-分包款,差額作為計稅依據預交相關稅的。 80萬不屬于你們什么意思,你這150-70,80不就是你的?

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你好,同學。 你是按你的收入-分包款,差額作為計稅依據預交相關稅的。 80萬不屬于你們什么意思,你這150-70,80不就是你的?
2020-12-27
同學你好 差額納稅的是5%才對
2021-08-19
你好,參考一下方式 1.適用一般計稅方法計稅的,應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+3%)×2% 2.適用簡易計稅方法計稅的,應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+3%)×3% 以上回答希望能幫到你,祝你生活愉快!
2021-08-19
同學你好 對的 是這樣的
2023-06-07
你好,你之前的會計意思應該是差額計稅,減去分包款后去計稅,所以不用交增值稅了。
2024-06-05
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