你好!是用不含稅的金額來的。
增值稅稅負,是用不含稅銷售額相乘得出應該繳納稅款,還是含稅銷售額相乘??
老師好!問下不含稅銷售額乘以稅負率是必須交的增值稅,其中的不含稅銷售額是專票加普票加無票不含稅銷售額,還是只是指專票不含稅銷售額啊?
老師,您好,增值稅的稅負是用應該繳納的增值稅除以不含稅銷售額還是含稅銷售額呢
請問老師印花稅是銷售額乘以0.03%,還是銷售總額(含增值稅)乘以0.03%
印花稅的計稅依據是按每月的含稅銷售額+進項含稅額相加后乘以稅率得出來的應納稅額嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求