可以,這個(gè)可以,這個(gè)不不含稅部分不能直接一次做管理費(fèi)用,需要做固定資產(chǎn), 按5年折舊
老師好,打擾了,我公司一般納稅人,是安裝工程服務(wù) 這個(gè)項(xiàng)目一共是65萬,這是11月的開出的,百分之13的專票,是銷售設(shè)備 ,進(jìn)項(xiàng)只進(jìn)來30萬的,這月還能進(jìn)來30萬專票,那11月就得交4萬的增值稅,我家因?yàn)橐咔橘Y金緊缺,可否在稅務(wù)局申請(qǐng),延期繳稅,如果這月專票進(jìn)來就不用交這個(gè)增值稅了,給批準(zhǔn)嗎稅務(wù)局
老師,我想請(qǐng)問一下,我們這個(gè)月公司買了100萬的紅一小家具回來,他開的是13%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問我這個(gè)月能不能把13個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了?還有把這100萬的不含稅加劇作為一次性管理費(fèi)用入賬,這樣可以嗎?
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項(xiàng)發(fā)票100萬,但是我只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬,那么本次我就會(huì)繳納很多增值稅和附加稅, 那下個(gè)月如果開銷項(xiàng)發(fā)票5萬出去,然后我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬,請(qǐng)問我下個(gè)月可以把這20萬全部用來抵嗎?
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是說我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營(yíng)過程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
老師我有一個(gè)疑問,就是我之前在代理記賬公司,然后呢收到了客戶寄過來的是復(fù)印過來的發(fā)票復(fù)印件進(jìn)項(xiàng)票,金額100萬,稅額13萬,那我做賬就是借:原材料100萬借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13萬,貸應(yīng)付賬款113萬,重點(diǎn)來了:第二個(gè)月客戶將這筆業(yè)務(wù)的原件發(fā)票給我了(上個(gè)月給我的是復(fù)印的發(fā)票,原件沒有寄回來),那我又做了一次借:原材料100萬,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13萬,貸應(yīng)付賬款113萬。。老師這樣我是不是就是重復(fù)入賬了呢???導(dǎo)致同一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅我也記了2次是這樣嗎??!
老師您好,有個(gè)問題想請(qǐng)教,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價(jià)合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時(shí)甲按照合同約定價(jià)格給乙方開票,抵頂工程款,請(qǐng)問甲方從購(gòu)買水電鋼材,到給乙方開票的會(huì)計(jì)核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請(qǐng)問我如何記賬?
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實(shí)質(zhì)是贈(zèng)與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對(duì)重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實(shí)繳注冊(cè)資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊(cè)資本200萬,資產(chǎn)實(shí)質(zhì)3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營(yíng),欠貨款200萬,實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)虧損,無法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計(jì)提,面臨高個(gè)稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?
純利潤(rùn)的情下200萬交多少稅,個(gè)體工商戶
我現(xiàn)在都已經(jīng)一次性做了管理費(fèi)用,如果我每月還計(jì)提折舊的話,那費(fèi)用不是重復(fù)了嗎?
需要沖掉,不能直接一次做管理費(fèi)用
那意思是不能一次做管理費(fèi)用羅?還是要分5年折舊
是的,是的,是的,是的?
但今年好像有個(gè)政策說可以約
那是稅法上面會(huì)計(jì)上面不能, 還有12月買,這個(gè)政策截止了,