同學,您好! 不屬于重復征稅,匯算清繳時,用用的稅款減去之前預交的稅款就是本次應該繳納的稅費!
#提問#房地產(chǎn)企業(yè)預售時,預繳增值稅和附加稅,計提稅金及附加。 那么在清算時,還要隨實際繳納增值稅再計提一遍附加稅嗎?這樣不是重復繳納兩遍嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)預繳增值稅的同時預繳附加稅,那后續(xù)開票確認收入后轉讓稅金及附加,補繳附加稅的差額,那后續(xù)補繳差額時會在申報表中體現(xiàn)當時已預繳的增值稅么?還是說直接根據(jù)自己計算的差額申報繳納附加稅?
房地產(chǎn)企業(yè)預繳增值稅時繳納的附加稅需要計提么?如果預繳時不需要計提,那什么時候計提?
老師 你好,今天收到沙坪壩區(qū)精微電子經(jīng)營部(個體工商戶)開發(fā)票是7000元,但是對方說是個體戶,不能銀行開離開公賬,我付款只能付給個體戶老板,胡曉波 這種可以嗎!
老師,就是漢堡加盟,比如選址老師費用、都導費用,公司出就扣供應鏈業(yè)績,客戶出就不管收加盟費,賣首批物料的公司,這屬于小規(guī)模服務業(yè)嗎?
(找張雪峰老師的)建筑公司,稅務出如圖風險了,第一原因:1月申報企業(yè)所得稅的時候因為到征期數(shù)據(jù)還沒整理出來,就先申報虧損,后面按24年開票收入按比例結轉成本計利潤,繳納所得稅的;第二就是因為工程施工科目導致資產(chǎn)總額超5000萬,我在應付和應收兩個科目上做了調整。現(xiàn)在稅務要讓寫情況說明,但如果按實際情況寫的話,稅務好像不接受,你忙完幫忙看一下這要怎么處理比較安全啊
那老師,包工頭個體還是一般計稅比較好,是吧,稅率低,差額5不劃算,那包工頭個體可以開專票吧
老師,這張紅字的發(fā)票購買方是 深圳創(chuàng)維。實際應該是 陜西創(chuàng)維。那我憑證上借:應收賬款-**公司。應該寫正確的 陜西創(chuàng)維 吧
如果想知道企業(yè)銷售了10噸產(chǎn)品,那要知道每噸交稅金額,是不是就是交稅總金額處于總數(shù)量
公司基本沒收入,又一定要給幾個投資人發(fā)工資。如果找別人的私戶轉賬進來,是做收入比較好,還是做借款?都不是長久之計吧?
老師好,根據(jù)經(jīng)營范圍匹配專利,做評估驗資,出具評估驗資報告,購買專利到股東名下,再進行專利二轉,轉到公司名下,在當?shù)氐墓ど叹謧浒福趪移髽I(yè)信用信息公示網(wǎng)上完成公示。老師這樣實繳的注冊資本,稅務上認嗎?
老師。新公司法下,我企業(yè)法人投入的資金,(實收資本)可以用來還欠大人的錢嗎?(其他應付款)
老師 ,25年發(fā)生了股權變更,24年工商年報數(shù)據(jù)股權變更那里是不是還是之前數(shù)據(jù)不變?
我是說增值稅附加稅。 根據(jù)清算應交增值稅,乘以12%,減去預繳的附加稅?
同學,您好! 清算時增值稅多退少補,增值稅不重復附加稅也自然不會重復,謝謝您
同學,您好! 是您說的意思,謝謝您
同學,您好! 還有什么問題需要溝通的嗎?如果對我的回答滿意的話,麻煩給個五星好評喲,謝謝您!