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Q

甲公司擁有乙公司有表決權(quán)資本的80%。2016年3月18日,甲公司向乙公司銷(xiāo)售一批商品,該批商品的成本為 400 000元,售價(jià)為500000元(不考慮增值稅),款項(xiàng)尚未結(jié)算。截止2016年年末,款項(xiàng)仍未結(jié)算,乙公司已將所購(gòu)商品以590000元的價(jià)格出售給集團(tuán)外某公司。甲公司壞賬準(zhǔn)備提取率為10%,假設(shè)“壞賬準(zhǔn)備”賬戶(hù) 期初余額為0。甲公司2016年年末個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表中“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目的金額為2000 000元,“ 應(yīng)付賬款”項(xiàng)目的金額為1200000元:乙公司2016年年末個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表中“應(yīng)收賬款"項(xiàng)目的金額為800000元,“應(yīng)付 賬款”項(xiàng)目的金額為1 000 000元。 要求:(1)編制甲公司與內(nèi)部債權(quán)債務(wù)有關(guān)的抵銷(xiāo)分錄: (2)編制甲公司與內(nèi)部存貨交易有關(guān)的抵銷(xiāo)分錄; (3)計(jì)算甲公司年末合并資產(chǎn)負(fù)債表“ 應(yīng)收賬款”及“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目列示的金額。

2020-12-23 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-23 13:03

借,應(yīng)付賬款? 56.5萬(wàn) 貸,應(yīng)收賬款? ?56.5萬(wàn) 借,應(yīng)收賬款? 5.65萬(wàn) 貸,信用減值損失? ?5.65萬(wàn) 借,營(yíng)業(yè)收入? 50萬(wàn) 貸,營(yíng)業(yè)成本? ?40萬(wàn) 存貨? 10萬(wàn) 合并報(bào)表 中列示金額為 80萬(wàn)-56.5萬(wàn)%2B200萬(wàn) 應(yīng)付賬款? ? 100萬(wàn)%2B120萬(wàn)-56.5萬(wàn)

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2020-12-23
借,應(yīng)付賬款40000 貸,應(yīng)收賬款40000 借,其他應(yīng)付款100000 貸,其他應(yīng)收款100000 借,應(yīng)收賬款80 貸,信用減值損失80
2022-03-22
同學(xué)你好 問(wèn)題不完整
2023-06-01
你好 07年 借:營(yíng)業(yè)收入 980000 貸:營(yíng)業(yè)成本 (倒擠) 存貨 980000*20%*30% 借:應(yīng)付賬款 980000 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 980000*1% 貸:信用減值損失 08年 借:年初未分配利潤(rùn) 980000*20%*30% 貸:營(yíng)業(yè)成本 借:應(yīng)付賬款 980000 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 980000*1% 貸:年初未分配利潤(rùn) 借:應(yīng)收賬款 980000 貸:應(yīng)付賬款 借:信用減值損失 980000*1% 貸:信用減值損失
2022-01-09
2016年 借,應(yīng)付賬款 40000 貸,應(yīng)收賬款 40000 借,應(yīng)收賬款 4000 貸,信用減值損失 4000 2017年 借,應(yīng)付賬款 10000 貸,應(yīng)收賬款 10000 借,應(yīng)收賬款 1000 貸,信用減值損失 1000 2018年 借,應(yīng)付賬款 60000 貸,應(yīng)收賬款 60000 借,應(yīng)收賬款 6000 貸,信用減值損失 5000 年初未分配利潤(rùn) 1000 2015年 借,資產(chǎn)處置收益 600 貸,無(wú)形資產(chǎn) 600 借,無(wú)形資產(chǎn) 60 貸,管理費(fèi)用 60 2016年 借,年初未分配利潤(rùn) 600 貸,無(wú)形資產(chǎn) 600 借,無(wú)形資產(chǎn) 180 貸,年初未分配利潤(rùn) 60 管理費(fèi)用 120
2020-11-21
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