你好,同學(xué)。是的,上交財政,預(yù)算會計不處理的。 預(yù)算會計核算 的是財政預(yù)算資金,不存在對不上的。最后 的結(jié)果 都是一致的,上交后余額一致的
你好,新政府會計制度下,由于我19年銀行存款和現(xiàn)金期初余額分別為92914.71和10000元,這一年只有銀行存款發(fā)生變化,都是其他應(yīng)付款 ,我只做了財務(wù)會計憑證,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,未做預(yù)算會計憑證,到年底結(jié)賬時預(yù)算會計貨幣資金未發(fā)生變化為102914.71,但財務(wù)會計款為59518.26,這文兩都不相等,這該午睡怎么處理
單位預(yù)收房屋租賃費:財務(wù)憑證:借 銀行,貸 預(yù)算賬款;預(yù)算憑證不做對嗎?因這不是收入,以后發(fā)票開出后要上繳財政。 但這樣的話銀行存款和資金結(jié)存余額就對不上了,這該怎么辦?
老師,你好,我們開的發(fā)票預(yù)售卡6000元,10*600,憑證怎么記,是借銀行賬款貸預(yù)收賬款 然后對方用卡來換貨了,比如換了一份 我們也做銷售出庫了,是不是 我們是銷售出庫單生成憑證 借應(yīng)收賬款 600 貸應(yīng)交稅金 5.94 貸主營業(yè)務(wù)收入594.06 這樣對嗎?
老師,若每天都有收入,做賬時憑證較多,可以把需要上稅的項目在最后匯總后在總賬中統(tǒng)一出一個憑證計算稅額嗎?就不如先每天做賬,5月1日收到停車費100就記:借:銀行存款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入100。5月2日收到停車費200就記:借銀行存款200,貸:主營業(yè)務(wù)收入-停車位租賃收入200。然后一直每天錄入收入,到最后這個月收入完了,再在總賬中出一張憑證,如:5月收入停車費共300元就出,借:銀行存款300,貸:主營業(yè)務(wù)成本285.71,應(yīng)交稅費14.29,就是不每天提稅費,最后再出張憑證提稅費,這樣可以嗎?
經(jīng)批準,某事業(yè)單位出租閑置不用的辦公用房數(shù)間,當月收到租金5萬元,款項已存入單位銀行賬戶。按規(guī)定,該事業(yè)單位次日將上述房屋租金全額上繳財政。這種情況為什么只用做財務(wù)會計分錄而不做預(yù)算會計分錄
當年發(fā)生發(fā)生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產(chǎn)的,其實是商品,跨年后期調(diào)整完固定資產(chǎn)為庫存商品,累計折舊部分轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調(diào)整
固定資產(chǎn)累計折舊需要設(shè)置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業(yè)是做銷售家用油漆的,現(xiàn)在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發(fā)票一筆付款了,每張發(fā)票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發(fā)票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設(shè)計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發(fā)票開給我,開的發(fā)票是工程設(shè)計服務(wù)發(fā)票,那我把這張發(fā)票入帳入到24年的帳里的話,賬務(wù)處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉(zhuǎn)出怎么不是按照13%轉(zhuǎn)呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發(fā)票,增值稅和個稅是多少稅點
問題是年末暫時無法上交財政,所以年末余額就對不上了
請問財務(wù)報表和預(yù)算報表年末怎么對接核對數(shù)字,他們的關(guān)聯(lián)是什么?
正常情況財務(wù)報表 貨幣資金%2B財政應(yīng)返還額度-應(yīng)交財政款=預(yù)算會計資金結(jié)存
我現(xiàn)在還沒有掛到應(yīng)交財政款,在預(yù)收賬款里。 那就是 貨幣資金+財政應(yīng)返還額度-預(yù)算賬款=預(yù)算會計資金結(jié)存,對嗎?
是的,正確的,那你的等式