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老師,若每天都有收入,做賬時憑證較多,可以把需要上稅的項目在最后匯總后在總賬中統一出一個憑證計算稅額嗎?就不如先每天做賬,5月1日收到停車費100就記:借:銀行存款100,貸:主營業務收入-停車位租賃收入100。5月2日收到停車費200就記:借銀行存款200,貸:主營業務收入-停車位租賃收入200。然后一直每天錄入收入,到最后這個月收入完了,再在總賬中出一張憑證,如:5月收入停車費共300元就出,借:銀行存款300,貸:主營業務成本285.71,應交稅費14.29,就是不每天提稅費,最后再出張憑證提稅費,這樣可以嗎?

2022-06-27 00:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-27 02:46

你好,到月底再一次性計算稅額也可以的。

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齊紅老師 解答 2022-06-27 06:56

如果已經明確,麻煩給我五星好評

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快賬用戶3810 追問 2022-06-27 07:13

老師,就是不用做賬時就價稅分離,月底在做一次也可以嗎?這樣會不會不平?

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齊紅老師 解答 2022-06-27 17:47

你好,月底再價稅分離出來,會平的,一樣的

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你好,到月底再一次性計算稅額也可以的。
2022-06-27
同學你好 你有成本就可以結轉
2021-03-11
3月再做以下分錄 借:財務費用-匯兌損益-100*0.5 貸:應收賬款-出口-100*0.5 20200331調匯分錄就不需要了
2020-04-25
您好,如果每天收現金,借:庫存現金 貸:主營業務收入 應交稅費一一增值稅 存銀行時,借:銀行存款 貸:庫存現金 一定要采購發票,你說的30萬季度免稅是免增值稅,你還有生產經營個稅要交,交這個稅時減成本費用就用發票了
2020-12-19
一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 因為公司已經開始營業了,正常做賬計入管理費用工資里面的 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業務收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業務收入, 應交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預收賬款 后期研發成功后才確認收入 借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 這個是你們公司的收入的,賬務處理是沒問題的
2023-07-08
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