你好,這里的進項稅額是多少呢?你 提供的信息沒提到啊
伊美服裝廠為增值稅一般納稅人,該廠銷售服裝一批,含增值稅的 13000元. 銷售額為 226000 元,當月取得的增值稅專用發票抵扣聯進項稅額為① 不含稅銷售額是多少? (1分) ②銷項稅額是多少? (1分) ③ 當期應繳納的增值稅是多少??
、自制白酒5t,對外出售4t,收到不含稅的銷售額20萬 元; ·2、銷售自制甲類啤酒400t,含稅銷售額為11.7萬元;。購買原材料取得增值稅專用發西 23400元,在當月通過認證。 要求:根據以上資料,回答以下問題: (1)該酒廠銷售白酒應納消費稅稅額是多少?該酒廠銷售白酒還需要繳納增值稅嗎?如果繳納,銷項稅額是多少?(2)該酒廠銷售自產甲類啤酒應納消費稅稅額是多少?該酒廠銷售啤酒還需要繳納增值稅嗎?如果繳納,銷項稅額是多少? (3)該酒廠4月份應繳納消費稅稅額是多少?增值稅稅額是多少?
甲服裝廠為增值稅一般納稅人,2021年5月銷售服裝并開具增值稅專用發票,取得含稅銷售額350萬元;銷售服裝并開具增值稅普通發票,取得含稅銷售額120萬元;在企業電商平臺零售1萬套服,每套零售價200元,均未開具增值稅發票。服裝廠將外購的布料用于集體福利,該布料購進價為20萬元,布料不含稅銷售價為32萬元。甲服裝廠5月的增值稅銷項稅額為( )。
1.該服裝廠進口環節繳納的增值稅合計為多少元? 2.該服裝廠當期可以從銷項稅額中抵扣的進項稅額為多少元? 3.該服裝廠當期增值稅銷項稅額為多少元? 4.該服裝廠應向稅務機關繳納的增值稅為多少元?
38.某服裝廠為增值稅一般納稅人。2019年1月,銷售服裝開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額200萬元;銷售服裝開具增值稅普通發票,取得含稅銷售額120萬元。將外購的布料用于集體福利,該布料購進價20萬元,同類布料不含稅銷售價為30萬元。已知,增值稅稅率為13%,根據增值稅法律制度的規定,該服裝廠當月增值稅銷項稅額為()萬元。
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
我也不知道啊,題里邊就是這么寫的
你好,能提供一下你 看到這個題目的圖片嗎?(我好看進項稅額是多少,這樣才可以計算整個題目的) 我感覺這里給到的信息有錯誤(含增值稅的 13000元. 銷售額為 226000 元)
老師是這樣的
你好 不含稅銷售額=226000/1.13=200000 銷項稅額=226000/1.13*13%=26000 當期應繳納的增值稅=銷項稅額—進項稅額=26000-13000=13000
老師能不能幫我解釋一下,不太清楚怎么來的
你好 不含稅銷售額=226000/1.13=200000 銷項稅額=226000/1.13*13%=26000 當期應繳納的增值稅=銷項稅額—進項稅額=26000-13000=13000 具體是哪個地方不知道怎么來的呢?計算式子都列明了啊?