你好, 買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規模納稅人,抵減時: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用
老師您好,請問公司支付的增值稅發票系統升級版技術維護費怎么做賬?麻煩寫一下分錄,謝謝我們是純外貿企業。
老師您好!2021年11月份政府給我們撥款939萬購買20輛公交車,現在無償劃撥給城頭公司,他們按評估價值入賬,我們按賬面價值核銷資產。那么請問老師無償劃撥出去,需要交增值稅或企業所得稅嗎?具體分錄該怎么寫麻煩老師在給發一下,剛才不小心給刪除信息了謝謝老師
老師,請問我公司有五個股東,現在要分配2022的紅利,只分配,不支付,而且還是兩次分配。還有2022年的6-9月份的利息,要怎么分別做分錄?因為我是才接手的新手,沒有做過賬,現在做的還是內賬,不交稅的。請問怎么做完整的分錄?還有在“利潤分配”下的應付利潤下面怎么設二級明細?圖片是做賬的明細。麻煩老師寫一個完整的精修版的分錄給我,我好學習和入賬!謝謝!第一份是整理好的!后面是股東簽了字的。
老師,請問我公司有五個股東,現在要分配2022的紅利,只分配,不支付,而且還是兩次分配。還有2022年的6-9月份的利息,要怎么分別做分錄?因為我是才接手的新手,沒有做過賬,現在做的還是內賬,不交稅的。請問怎么做完整的分錄?還有在“利潤分配”下的應付利潤下面怎么設二級明細?圖片是做賬的明細。麻煩老師寫一個完整的精修版的分錄給我,我好學習和入賬!謝謝!第一份是整理好的!后面是股東簽了字的。
老師晚上好!我公司一家商貿型公司,現從上游企業購進一批酒水,總價格是855929.2元,上游公司應付我公司陳列費等費用855919.47元。兩者相抵消后,我公司付了9.73元,并給我公司開增值稅專用發票(見下圖),請問我公司應該怎樣做賬務處理,具體分錄應該怎做,請老師指教。謝謝!!!
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
純外貿企業, 買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款
謝謝老師。
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦