你好,你們根據(jù)什么來確認收入的 增值稅開了發(fā)票需要繳納。
老師,小規(guī)模納稅人,建筑行業(yè),12月份開出48萬發(fā)票(合同造價60萬的80%,合同三個月完工),無收到工程款,對方要求先開票,下月付款,開出發(fā)票時交增值稅4800元是嗎,借貸方科目是什么,所得稅納稅義務時間可根據(jù)合同進度計收入嗎,明年交所得稅可以嗎
公司是建筑裝飾裝修行業(yè),我方(施工方)跟甲方合同結算沒有規(guī)定時間,只是大概在合同里面寫明完成到某個工序甲方驗收,就開票結算。假如此工程合同總價是62萬元(含稅),工程完工驗收后,假如前期工程款60萬元(含稅)已付、留有工程款的尾款2萬元作為此項目質(zhì)量保證金,等質(zhì)保期到期,工程無質(zhì)量問題才結算尾款2萬。我方(施工方)開票結款。問題(1)假如我司是小規(guī)模納稅人2022.7.8開票含稅30萬元,如何確認收入,運用合同結算科目及二級明細科目價款結算、收入結轉?增值稅納稅義務什么時候發(fā)生,如何掛賬?(2)假如我司是小規(guī)模納稅人2022.7.27工程完工驗收開票20萬元(含稅),如何確認收入,運用合同結算科目及二級明細科目價款結算、收入結轉?增值稅納稅義務什么時候發(fā)生,如何掛賬?
海達公司為增值稅一般納稅人適用的增值稅稅率為13%,2021年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務一、2021年1月5日海達公司購入一臺需安裝的設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明買價50000元。增值稅稅額為6300元。,包裝費10000元,運輸費10000元,增值稅稅額共計150元。,款項以銀行存款支付。1月八日安裝設備并支付安裝費。取得增值稅專用發(fā)票注明安裝費3000元,增值稅稅款390元,1月9日設備交付使用。二、3月5日。將一棟樓發(fā)包給開泰建筑企業(yè)城建工程,總造價為1000000元.根據(jù)發(fā)包合同、預付工程總造價60%,取得的增值稅專用發(fā)票上注明。價款600000元,增值稅稅額54000元,其余價款工程完工驗收合格后付清,12月20日工程完工,驗收合格,交付使用并付剩余工程款。,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款400000元,增值稅稅額36000元。要求請對上述業(yè)務分別作出會計處理。
海達公司為增值稅一般納稅人適用的增值稅稅率為13%,2021年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務一、2021年1月5日海達公司購入一臺需安裝的設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明買價50000元。增值稅稅額為6300元。,包裝費10000元,運輸費10000元,增值稅稅額共計150元。,款項以銀行存款支付。1月八日安裝設備并支付安裝費。取得增值稅專用發(fā)票注明安裝費3000元,增值稅稅款390元,1月9日設備交付使用。二、3月5日。將一棟樓發(fā)包給開泰建筑企業(yè)城建工程,總造價為1000000元.根據(jù)發(fā)包合同、預付工程總造價60%,取得的增值稅專用發(fā)票上注明。價款600000元,增值稅稅額54000元,其余價款工程完工驗收合格后付清,12月20日工程完工,驗收合格,交付使用并付剩余工程款。,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款400000元,增值稅稅額36000元。要求請對上述業(yè)務分別作出會計處理。
老師你好,我們是建筑行業(yè),準備用新收入準則,然后我們領導叫我參照下圖中人家公司賬務處理進行結轉。假如我公司a項目合同含稅收入是1000萬元,預算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實際發(fā)生應該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務處理借:應收帳款109萬 貸:合同結算~工程結算~價款結算100萬元 應交稅費~銷項稅額9萬元確認產(chǎn)值借:合同結算~工程結算~收入結算 200萬元 貸:主營業(yè)務收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費用80萬元 上面這些賬務處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結轉呢,麻煩列示下會計科目和金額
你好,咨詢一下,我是招標方,中標方在工程建設期間更名,撥付進度款時已經(jīng)啟用變更后的名稱,最后出竣工審計報告仍然用的變更前的名稱及公章,可以認可嗎
老師,按照600萬的含稅銷售額,一年的,要繳納哪些睡,稅款分別是多少呢
老師,稅務預警會在申報期申報后多久出現(xiàn)提示
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學校,增值稅稅率是多少?成本費用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協(xié)議,不需賬務處理吧,存在稅務問題嗎?如何應對稅務上的問題?
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
根據(jù)進度確認收入
借應收賬款貸工程結算應交稅費 借工程結算貸主營業(yè)務收入。
老師,就是說12月底完成工程量10%,會計收入和所得稅收入都可以只確認合同造價10%,剩下的明年再確認收入是嗎
你好 是的 可以這么做的