你好,你現(xiàn)在要怎么調(diào)整?通過應(yīng)付職工薪酬嗎?
老師您好,這個是以前會計(jì)做憑證的時候分錄做錯了了,我現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么調(diào)整
老師您好,我這個憑證的現(xiàn)金流錯了。我現(xiàn)在要進(jìn)行調(diào)整。應(yīng)該怎么做分錄呀?
現(xiàn)在考會計(jì) 資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整 寫分錄 我在不用以前年度損益調(diào)整的時候會調(diào)整分錄 但是用了以前年度損益調(diào)整就不會了 可以簡單說下怎么做需要用以前年度損益時分錄該怎么調(diào)整嗎
老師,之前沒有認(rèn)證發(fā)票然后計(jì)入費(fèi)用了,現(xiàn)在這個月全部勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在要做會計(jì)分錄調(diào)整,該怎么調(diào)整呢
老師,我去年做錯了一個憑證,多記成本了,我這個月怎么調(diào)整呢?前兩行是我做的錯的憑證
你好,咨詢一下,2024年社保、醫(yī)保核基數(shù),是核2023年的還是2024年的
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點(diǎn)的錢給他,另外拿5個點(diǎn)來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問題是我拿出5%來交13個點(diǎn)的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報(bào)是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費(fèi)用票還是進(jìn)項(xiàng)票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業(yè)想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實(shí)繳資金流水嗎?
老師,從國外進(jìn)口來的生鮮驢肉馬肉在國內(nèi)的流通環(huán)節(jié)免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點(diǎn)的錢給他,另外拿5個點(diǎn)來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問題是我拿出5%來交13個點(diǎn)的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬元就可以了。
老師。我23年一個一次性扣除固定資產(chǎn)的憑證做錯了,借:累計(jì)折舊,制造費(fèi)用,貸:固定資產(chǎn),這個我要怎么調(diào)整過來好?
贈送的快帳軟件在哪查科目余額表
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點(diǎn)的錢給他,另外拿5個點(diǎn)來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問題是我拿出5%來交13個點(diǎn)的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬元就可以了。
您好,對的,計(jì)提工資應(yīng)該不能直接用現(xiàn)金吧!如果是調(diào)整為應(yīng)付工資的話,分錄怎么做呢
如果是去年的建議,你不要再修改了。
可以直接做個分錄沖回嗎,公司要求改 ,艾
那這個分錄不調(diào)整的話沒有問題嗎,發(fā)放工資也是現(xiàn)金,但是借方?jīng)]有錯,就是計(jì)提的借方錯了
借現(xiàn)金借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金。
這樣就直接沖對吧?
你好,是的是的是的。
沖回時: 借:現(xiàn)金負(fù)數(shù) 貸:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 再計(jì)提時:借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬 是這樣嗎?
借現(xiàn)金借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),第一個分錄你寫這個。