同學你好!研發部門人員發生的費用都可以列入研發費用的,比如工資,五險一金,用于研發活動購買的儀器及各項研發的期間費用。
請問老師,我們現在還不是科技型企業我需要做些研發費用進去嗎 ?我們大概在2022年要報高新技術企業,那我現在中途做研發費用可以嗎?有必要嗎
老師我們是北京市中關村高新技術企業,我們有研發部門。哪些費用可以列支研發費用呢
請問我們單位現在要申請高新技術企業,因為我們研發費用沒有單獨列支,現在請問研發費用如何歸集?且哪些方面可以進行歸集?且最重要的研發費用獨立核算后對利潤有沒有改變?
就是我們是高新技術企業。我想做一部分研發費用。現在有住宿費餐費啥的。老師讓做研發支出。我不知道具體步驟
老師,我們是生產設備的,也屬于高新技術企業,研發新產品中發生的費用計入研發支出——費用化支出,研發成功后,怎么做賬呢
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入
匯算清繳A105090表,沒有內容可填,還需要打開保存嗎
老師,已付款未開票的往來怎么弄,票也開不出來
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評!!環保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》,是不是不管有沒有稅會差異都要填寫?
老師,退稅時顯示應納稅所得額繼續操作會怎么樣
親,退稅時顯示應納稅親,退稅時顯示應納稅所得額還要繼續操作嗎
好的明白啦謝謝老師。老師我們時培訓機構,校區招的兼職人員不簽合同,按天發工資這種的用申報個稅嗎?一個月假如一個兼職人員2600工資。我該怎么申報個稅呢按多少繳納個稅怎么計算呢。是按勞務報酬申報,還是伯偶然所得,還是按正常工資申報呢
同學你好!追問與首問不是同一個問題,需要重新發起提問的哈
同學你們這種情況要按勞務報酬代扣代繳個稅的,4000以內扣800后,按20%的稅率扣稅,超過4000的,扣20%后,再按勞務報酬的相應檔次稅率進行扣稅的哈
同學你好!老師一起給你解答了哈,麻煩你給老師一個好評哈,祝你學習愉快,逢考必過!
好的謝謝老師五星好評,那這個個稅就要我們公司自己出了,還是不走賬了直接給現金了,可以吧
同學你好!個稅都是個人承擔,公司是代扣代繳的,你們可以和員工去協商解決的哈!
如果問題解決了,麻煩同學直接直接評價哈,此條免回復哈
兼職的人員,他不愿意交這個稅,所以都是我們公司繳納的,如果是這樣的話,公司肯定也不愿意多久拿這些個稅就只公司就說現金支付給不走帳了,也不做帳了是這樣的。
同學你好!不建議現金支付,金額太大,也會有涉稅風險的