您好!餐費這個做不了研發費加計扣除哦
請問老師,我們現在還不是科技型企業我需要做些研發費用進去嗎 ?我們大概在2022年要報高新技術企業,那我現在中途做研發費用可以嗎?有必要嗎
老師高新技術企業,沒有產品的研發都是技術服務的研發,現在公司委托別的單位給做了一本分研發,取的發票,我們是計入研發支出—費用化支出還是計入主營業務成本,我總感覺應該計入主營業務成本,因為不是我們自己研發的,是委托別的公司研發的
老師我們公司是做研發的,但是高新技術企業還沒有資格申請也就是我們現在還不是高新企業,那如果我們公司有研發出來的技術,要轉讓的話,可以享受增值稅減免、企業所得稅減免嗎?
我想問一下,我們是高新技術企業。我想做研發費用?,F在有餐費。住宿費啥的。怎么做分錄呢
就是我們是高新技術企業。我想做一部分研發費用?,F在有住宿費餐費啥的。老師讓做研發支出。我不知道具體步驟
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!低值易耗品怎么入賬和攤銷
老師,請問金蝶云星辰新建賬,5月1日啟用,能否在4月底提前設置模塊和導入期初余額
請問下,客戶需要完稅證明,這個需要從哪里開?以前只是開發票就可以
老師你好,我想問一下為什么這個成本模式轉公允模式,借方成本那不是直接按公允價值7500寫,要分開寫成原成本模式下的原值7125和公允價值變動357,還是說用途變更借方才是直接一步寫投房-成本(轉換日的公允價值)
不能做分錄?
您好!這個招待費最好不要做研發支出