同學你好 就是要轉出的,對
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業沒收入 1.現在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉了手續費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統比如8月報7月的稅,里面有一項工會經費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發所以不知道實際是多少,有時候會有調整,這樣我報稅系統報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
您好老師,我是商貿公司,我在諾諾智能編碼查到對方給我開的一些產品,比如爆炸大雞排,鹽酥雞可以享受免稅政策,我做了進賬稅轉出,不知道做的對不對?
老師你好,我剛報了會計學堂的課,但是還沒有開始學。理論基礎不扎實。 目前是零基礎小白,能出具本公司對賬單給客戶,會開稅票。 由原先開單的崗位轉到電商這一塊,負責跟進商品出庫和退貨的跟進;有美團優選、興盛優選、多多買菜 還有淘寶京東網店 老板要求跟進出貨和退貨數額核對,還有做成本分析 核對費用和貨款 還有快遞費核對 大概工作內容已經清楚,但是現在上崗第二周了,工作沒有什么進展,不知道從哪里下手,希望老師給指導! 美團興盛可以導出歷史的進銷存,但是我也不會核對 很棘手 老師看到信息希望能指導落地的方法,謝謝!
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫療行業,免增值稅,規模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發現預付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉出,我查了后發現是幾年前買的資產和裝修款沒有開發票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉出相應的科目,后續匯算清繳時再做調增處理,不知是否可行,或者有無相關的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發現應付賬款的科目中有幾家供應商已經停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經付清對方的款了),我也想寫個說明由領導審批后轉入營業外收入,繳納企業所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規,請問老師有其他辦法嗎?
35歲,女,中級,兩年出納,七年建筑會計,兩個孩子,一個上二年級,一個上中班。以后想進稅務師事務所,在考稅務師,應該找什么工作過度?還有將來做稅務這塊發展如何?需要出差嗎?建筑行業現在還值得做嗎?最近在考慮財稅顧問的崗位,因為沒太接觸過記賬公司所以對這個崗位不太了解。認為這個崗位能短期內積累一些財稅知識,后來了解到,財稅顧問就是跟中小企業老板聊一些“缺票了,某個時間之前把發票開進來” “或者跟老板要進項”還有續費啥的。跟我的預期好像差的很遠,這個崗位值得做嗎?我也不知道稅務師事務所的工作是不是適合我,不了解他們做的業務,也不知道要往這方面走現在需要在什么崗位入手。說的比較多,希望老師給點建議
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
調理芝士棒。我查:肉及肉制品還可以享受免稅
這個可以享受免稅的
我有點懷疑,不知道我這個對不對,老師
對方給我開的:肉及肉制品應該都能享受免稅吧
洋蔥圈也是肉及肉制品,智能編碼沒有顯示免稅,能享受免稅嗎?老師
你出口的名稱是什么呢
我不出口啊老師
給對方開發票也是洋蔥圈啊
你這個不免稅的 需要交稅的
哦好的謝謝老師。11月份進項稅已做轉出,報表還能更改嗎?老師
改不了了,讓開票方紅沖了給你重新開
進賬稅轉出附列資料二我自己填寫的
應該能改吧
就是改個數啊
11月報表附列資料二進項稅轉出那還能改嗎?
這個不能改,轉出了就是自己放棄抵扣
哦。也沒多少錢
老師,想問問最后一個問題,迷你肉串智能編碼查的不能享受免稅,您能再幫我確定一下嗎
這個就是不免稅的,都改變性狀了
奧。看來諾諾編碼上顯示沒有免稅的就享受不了免稅了
對的,他這個就是對的
好的。明白了。謝謝老師。
滿意請給五星好評,謝謝