同時給客戶開具10萬銷售發票, 開的是預付卡嗎,借銀行,貸預收賬款,這個對方消費做,借預收 貸主營業務收入 應交增值稅
2008年4月,某審計組對甲上市公司2007年度財務收支情況進行了審計。有關銷售與收款循環審計的情況和資料如下: 1.審計人員在對該公司內部控制進行調查時了解到: (1)銷售部門主管審批賒銷信用。 (2)銷售部門負責收取貨款。 (3)發貨部門在發運產品的同時開具銷售發票。 (4)負責應收賬款記錄的人員定期寄送客戶對賬單。 2.2007年2月,該公司銷售給客戶A一批產品,價值200萬元,銷貨合同約定客戶A如果20天內付款可給予2%的折扣,該公司確認的營業收入為196萬元。 3.2007年3月,該公司收到客戶B退回2006年購人的產品一批,價值20萬元,審計人員決定對其賬務處理的正確性進行審查。 4.2007年8月,該公司收回以前年度已轉銷的一筆壞賬30萬元,其賬務處理為: 借:應收賬款300000 貸:營業外收入300000 同時,借:銀行存款300000 貸:應收賬款300000 5.審計人員審查該公司銷售費用明細賬時,發現包含以下項目: (1)沒收客戶逾期未退回包裝物的押金5萬元。 (2)銷售部門人員工資40萬元。 (3)產品廣告費100萬元。 (4)客戶購買價值50萬元的產品后發展
農產品銷售超市以給客戶充值卡的形式預收貨款100萬并存入銀行,之后將100萬銷售發票全部開具給客戶,隨后客戶會陸續持卡來超市消費,請問如何進行賬務處理
農產品銷售超市以給客戶充值卡的形式預收貨款10萬并存入銀行,同時給客戶開具10萬銷售發票,之后客戶陸續來超市消費并刷充值卡,我們如何進行賬務處理?
我公司是小規模納稅人,主營農產品銷售,本月預收貨款10萬并存入銀行,同時給客戶開具1%稅率的銷售發票10萬元,之后客戶陸續來超市消費并刷充值卡,我們如何進行賬務處理?
(一)環球機器制造股份有限公司(以下簡稱環球公司)12月份發生的業務如下,(1)3日,采用支票結算方式銷售甲產品10件,價款10000元,增值稅1300元。該客戶因臨時需要,直接到公司購買,交款后提貨,環球公司未與該客戶簽訂商品銷售合同。(2)5日,根據商品銷售合同,采用托收承付結算方式銷售甲產品130件,價款130000元,增值稅16900元,用銀行存款代墊運雜費200元,已辦妥托收手續。(3)10日,某客戶因產品質量問題退回上月銷售的甲產品20件,價款20000元,增值稅2600元;乙產品10件,價款5000元,增值稅650元。環球公司已辦妥相關手續,收到退回的商品,并將轉賬支票交給客戶,沖減主營業務收入25000元、應交增值稅3250元。(4)12日,由于某客戶發現所購甲產品1件外觀存在問題,企業同意給予該客戶10%的銷售折讓113元,已辦妥相關手續,并將轉賬支票交給客戶,沖減主營業務收入100元、應交增值稅13元。要求:根據上述業務編制相關的會計分錄。
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
我公司有三個股東,A入股200,B入股50,C入股150,現在股東A,B同意將全部股份賣給股東C,股東C以390銀行存款進行收購,會計分錄怎么做
不同問題麻煩重新提問,謝謝