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老師你好,我們給對方開6%的技術服務費普票,別人能給我們開13%的增值稅專票嗎

2020-12-19 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-19 14:26

你好,你單位有向其他單位購進貨物嗎?

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快賬用戶9744 追問 2020-12-19 14:30

就針對這一個業務,

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齊紅老師 解答 2020-12-19 14:31

你好,你單位有向其他單位購進貨物嗎? (能正面回復一下有,或者沒有嗎?)

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快賬用戶9744 追問 2020-12-19 14:34

為什么我回復不了

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快賬用戶9744 追問 2020-12-19 14:34

沒有購進

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齊紅老師 解答 2020-12-19 14:35

你好,既然沒有向其他單位購進貨物,就不能讓他們給你們開具13%的增值稅專用發票的。

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快賬用戶9744 追問 2020-12-19 14:36

就針對這一個業務,我們開出去是6%的技術服務費發票,我們能讓對方開過來13%的材料費抵扣嗎

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快賬用戶9744 追問 2020-12-19 14:36

這樣開票合計嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-19 14:36

你好,可以用13%的進項發票抵扣6%的銷項發票 但是前提得有購進材料行為才是的?

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快賬用戶9744 追問 2020-12-19 14:38

如果有購進行為,那我們開票的時候是不是得分開6個點和13個點的開

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齊紅老師 解答 2020-12-19 14:39

你好,如果你單位有分別對外提供服務,銷售貨物,那就得分別開具發票的

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你好,你單位有向其他單位購進貨物嗎?
2020-12-19
你好,抵扣是合理的。
2020-12-19
同學,你好 別人開給我們一部分13%的,這個是貨物嗎?
2023-12-22
那這個是技術公司給對方甲方技術指導 咋技術人員是你們自己找?
2020-08-28
根據你們實際業務開票就是,只要不是改變稅目開票就行
2023-08-16
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