那這個是技術公司給對方甲方技術指導 咋技術人員是你們自己找?
我們是中間方,先找技術人員給甲方技術指導,技術公司給我們公司開的技術服務發票,我們再給甲方開技術服務發票,對嗎
我們外包了個研發合同,給對方公司做研發服務,我們給對方開具發票開的是研發和技術服務.技術服務費對吧,我們是小規模納稅人,那稅點是一個點嗎?
老師,請問,個人承包了我公司一個工程類的技術服務合同,我開給總包公司發票是:信息技術服務*技術服務費,現在對方要結款,他就找了一個設計公司的開了普通發票給我,開的發票內容是:現代服務*技術服務費,這樣能行嗎?
老師,我們是做無人機的,找對方給我們做行業標準編制的技術服務,開的發票是技術服務費,這個是記入管理費用—技術服務費還是主營業務成本—技術服務費?
我們公司是做是消殺服務的,專門有技術公司給我提供技術服務,這個技術服務我可以做~研發支出~技術服務嗎?
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
因為我們投標單位,甲方是招標單位,除了提供貨物外,必須保證機器的正常運作,就的找技術人員進行現場調試
那這個不是有技術公司嗎,那這個不提供人員給你們,那咋給你們開發票?
這個交易不對,那這個技術公司給你們開發票,人員不是對方提供,那這個是虛開發票了