你好 自己種植的嗎 按9%抵扣的
請問老師,我是建筑公司,我司有一個園林綠化項目需要用到發票中的苗木,請問這種去稅務局代開的自產自銷免稅苗木,我可以在申報稅款時填入購進免稅項目低減同我的主稅率9%嗎?
老師您比方說我是苗木公司,可以免征增值稅給開建筑公司, 我開局普票 ,老師你說對于建筑公司一般計稅可以抵扣進項嗎 ?我們干的是園林綠化 ,開給北京公司,這種抵扣進項有比例是吧,按照多少?山東這邊有規定嗎 ?
老師您好 我單位是建筑公司 有一般也有簡易征收項目 建造師及會計學習等培訓費開專項可以全額抵扣嗎 還是按一般及簡易項目比例算能抵扣的進項稅額
老師,我們是被掛靠方,我們有個項目是一般計稅,我給開發公司開9的專票,我們只把勞務分包出去,也就是清包工,我們可以和勞務公司簽訂簡易計稅嗎?對方給我開3%的普票可以嗎?這樣我就不能抵扣了,掛靠方說輔材能多開點專票給我抵扣,可以嗎
老師我們是建筑公司,在做綠化項目,有個綠化公司給我們提供樹,他們開免稅綠植發票,這個發票我們可以計算抵扣進項說嗎?
你好,我們公司已經背書出去的一張票,對方還沒有接收,在這期間,這張票據到期。錢自動回到了我方一個凍結賬戶之中。這個錢能調出來嗎?
我們公司做了虧損,又多交了增值稅,不想去稅務局退稅,這種情況怎么處理
老師質量購買的檢驗設備配件,能入制造費用-檢驗費嗎
分包的勞務,給對方開發票項目名稱選什么?
我框起來的數據在哪里提取比較好?這個是不是填上年度24年的數據?
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師現金被老板收去后也不知道他怎么處理的
前一年最后一筆出口不能退稅,稅款需要轉成本,請問如何做
老師,你好!有個員工老板給了2萬多元的款,不是獎金,個稅也不讓報,我還是計提了應付工資,我可以作為補貼什么的,不報個稅,寫什么呢。是去年的事了。個稅是公司其他人報的
米高,老師,就是我們因為繳稅扣款,跟銀行簽訂了三方協議,這個三方協議在哪里可以找到當時辦理的原件。
老師,我漏報了1月份的個稅怎么辦啊,而且補報的時候還漏報了一個人。1月份的財務報表有計提這個人的工資
是,我意思是老師我苗木公司開具免稅票給北京建筑公司,他們做園林綠化,我聽領導說北京那邊對園林綠化苗木有限制,按照相應稅率一定比例抵扣進項,老師你了解有這回事嗎? 我怎么不知道,我以為按照金額的9%直接抵扣呢 ?原來沒接觸過建筑,說的比方你這個綠化工程 苗木占40% ,即便多開具了,也不讓抵扣進項,有這回事嗎?老師
稅務局核定比例 根據銷售額抵扣的吧
老師您了解建筑公司嗎?比方說一個建筑公司有好幾個項目,異地和本地,不同項目之間可以混合抵扣進項嗎?有什么注意的嗎?還是壓根不可以?為什么?
增值稅可以的,只要是一般計稅的,不是一個項目可以抵扣,如果是簡易計稅的不可以。
前提都得是綠化的才可以
要是一個是做房產施工項目 ,另一個是綠化項目,這兩個進項能混合抵扣嗎?
綠化費的,這個不行。
您說的混合抵扣,必須是兩個項目是相同范圍才可以嗎?我們項目都是不同的啊,有綠化 ,有污水處理還是,建筑房子施工 項目。他們進項肯定不同啊 ,老師比方說 是材料的,不同項目可以抵扣嗎?不理解
你好 普通材料的可以 農產品核定扣除的不可以
老師我之前問過您,苗木公司,不知道你還記得不,我們北京公司有項目做綠化,我這兩個小規模免稅苗木公司開票給北京公司,老師我看了看,雙方有合同,我們每月開幾萬免稅票,還有一個小規模建筑公司開勞務票,老師我總覺得不妥啊,這樣 有合同流 ,資金流 ,但是貨物流沒有,因為我們這邊壓根沒有貨,其實純粹為了被北京做綠化的工程開票,這塊稅務會稽查嗎?有什么需要防范的嗎?郭老師 。
如果是自己計算抵扣的,不需要核算收入 直接按發票票面抵扣 我不知道你們需要核定抵扣 我這邊建筑的不需要這么操作
我沒接觸過建筑聽領導說園林綠化對于進的苗木材料又進項抵扣比例,我是山東分公司,我怕到時候我經歷這種情況,所以提前問下,到時候i再說吧,老師我問的你最后那幾個問題你沒回答我呢。
銷售苗木的公司虛增 不是嗎 就是做自己種植的分錄