你好,進項票可以認證也可以不認證 如果認證了,借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
加油站在建沒有開業,有一些購買設備款的專用發票,沒開業沒有銷項票,馬上2021年跨年了,如何記賬,進項票用不用認證?不認證如何記賬
一般納稅人,公司購買的蘋果手機開的專票,有抵扣聯,做賬是記入管理費用嗎,這個票是不是不能夠認證抵扣進項,在增值稅發票平臺上沒有看到他的發票,
有一家一般納稅人企業,2021年8月份開具了銷項發票,銷項稅100萬元,但是由于各種原因,8月份進項票沒有開來,上月也沒有留抵,以前月份也沒有未使用的(未認證的)進項發票,導致需要繳納100萬元增值稅。如何處理這100萬稅款
3、日照有一家一般納稅人企業,2021年8月份開具了銷項發票,銷項稅100萬元,但是由于各種原因,8月份進項票沒有開來,上月也沒有留抵,以前月份也沒有未使用的(未認證的)進項發票,導致需要繳納100萬元增值稅?,F在是2021年9月1號,如何處理這100萬元的增值稅稅款
9月新成立的一般納稅人企業,沒有銷項發票,購買的設備開的是專票,不認證抵扣的話,用做會計分錄嗎
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師,應交稅費-未交增值稅轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,還是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅轉到應交稅費-未交增值稅??? 我有點不理解他倆的關系
老師,以工程進度確認單入賬怎么入,是正常入后期再沖嗎?
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
老師,小微企業殘保金有沒有什么優惠政策,成立不滿三年酒店一般納稅人
找下APPLE老師,老板從貸款公司貸了20萬,從員工那借了20萬,用貸來的錢還了員工10萬,給了5500是利息,4500記老板的用款,但是貸款公司貸來的錢,老板直接轉給員工的,沒有走公司的賬
老師,小規模增值稅比如應該交10元,實際交了9.9,剩下的 0.1怎么記賬
老師您好,請問被進項稅額抵扣了的銷項稅額要怎么做賬務處理呢?
你好老師,公司三個股東甲38%,乙和丙各31%?,F在乙要把這31%全部轉給甲,但是乙這31%也是由甲轉給乙個人賬戶然后又轉到公司的,現在不走賬怎樣做平呢
老師,請教個問題: 小規模納稅人: 季度開票金額增值稅合計:2724.49;專票:2061.12;普票:663.37; 計提增值稅:借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅 2724.49 貸:應交稅費_未交增值稅 2724.49 計提附件稅: 借:稅金及附加_城建/教育費附加/地方教育 163.47 貸:應交稅費_城建/教育費附加/地方教育 163.47 減免增值稅: 借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 663.37 貸:營業外收入_政府補助 663.37 應交附加稅:163.47;實際繳納72.14; 減免的附加稅91.33,分錄怎么寫?
沒認證不應該是應交稅費一待抵扣進項稅嗎
沒有認證,賬務處理就是 借:固定資產??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目