您好,您去年應該是去稅局辦理的代開增值稅專票,現在要退稅,直接到稅局柜臺取一張退稅表,按表格要求填好,帶上您的專票底聯,紅字票聯,稅局辦公大廳現場辦理的。
我們公司是小規模納稅人,我現在要申報第三季度季報,我在9月份開具了三張普通增值稅發票,后來因為業務有變,我在10月份沖紅字發票了,但是我登錄電子稅務局,增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和,加上9月的發票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢?
老師,我們是個體戶,去年十二月份一張代開增值稅發票今年四月份合同作廢了,發票也沖紅了,我要辦理退稅,稅務讓我提供三季度的納稅申報表,但是我們平時是核定征收,網上申報都是自動申報,那我怎么填申報表
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報的時候沒有顯示出這張發票來,我現在要更正申報的話要怎么操作?相當于我紅沖這張發票的稅應該抵了,但是沒有抵
你好,老師。我們是合體戶,我記得2019年之前有在稅務局代開過一張發票給客戶,但是好像一直沒去申報過。今年3月份,我們自行開票給了一些客戶。我在申報第一季度增值稅時,那個收入好像不是我一季度收入,網頁上自動跳出另一個數字。想著會不會把2019年那種代開發票加進去了。
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
我們支付的利息沒有發票,匯算清繳的時候是不是要納稅調增
出口非自產,需要進項稅轉出,在增稅報表第幾欄申報
老師,你好,我之前失業金買了8年,現在斷交了9個月,還能領失業金嗎?
老師您好,請問廚師費、幫廚費、保潔費、清理化糞池費,對方給開發票時,以上幾種業務的稅收分類編碼應該是哪個?體現在發票上星號里面應該是生活服務,還是企業管理服務
填企業所得稅申報時,季末資產總額是怎么計算的啊?應該怎么填呢?
前兩個月不是我們申報的,個稅這個怎么弄呀?
電商平臺使用微信支付,微信支付對平臺收入的手續費,作為電商平臺入賬,該怎么做憑證
如果無形資產1.4億無償劃轉出去,需要怎么做賬。
地瓜屬于在蔬菜流轉環節免稅范疇嗎
我有去辦稅大廳問過,就是說讓我提供今年三季度的申報表
您好,您直接在稅局官網,調出三季度的申報表就可以了,自動申報也是有報表的。
但是我看了沒有
您好,在電子稅務局的已申報信息查詢里查。
我查了還是沒有
三季度也沒有繳稅
您好,您把這打印出來,直接拿上發票,退稅表,辦理啊。
好的,謝謝
您好,不客氣祝您生活愉快!