可以,相當(dāng)于現(xiàn)金增加了,應(yīng)收賬款減少了,你需要讓老板把現(xiàn)金交到賬上,要不然現(xiàn)金對不上。
老師請問我接了一單位,現(xiàn)在換老板,但單位沒換,接賬時之前的單位轉(zhuǎn)一筆收支余額給我們,但這筆資金借其他應(yīng)收賬款,貸什么?如果做收入,之前己經(jīng)做了
老師,我在對之前前任做的帳,這個我們開了發(fā)票,做了帳了,但是其實是老板自己收了現(xiàn)金,忘了和我說,我可以直接補一筆進去吧!借:現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款?
老師之前有個福利費,之前一直放在應(yīng)付福利費,后來現(xiàn)金付了,但是忘記做分錄了,借 應(yīng)付福利費貸現(xiàn)金這個是2020年的,現(xiàn)在2021年1月我能做進去嗎
剛接手一家公司,查了賬上有些應(yīng)收之前實際現(xiàn)金已經(jīng)收到,但沒有做賬一直掛在應(yīng)收借方,還有有些應(yīng)收重復(fù)收款了(有做了現(xiàn)金收款,又做了銀行收款)掛在應(yīng)收貸方,現(xiàn)在以前的會計要我把這些應(yīng)收的借貸方做一筆對沖賬,差額用現(xiàn)金來補充,我能這樣操作嗎?
老板之前任職的公司,還有一筆應(yīng)收帳款未收,但是那個公司發(fā)票已經(jīng)開出去了,現(xiàn)在公司已經(jīng)在注銷了,請問一下這筆款可以轉(zhuǎn)入老板新注冊的自己公司嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發(fā)票,然后在 24 年 1 月份的時候發(fā)現(xiàn)開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發(fā)票,然后又重新開具了一張正確的發(fā)票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應(yīng)該如何處理才是正確的還是應(yīng)該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數(shù)電發(fā)票那些業(yè)務(wù)類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發(fā)放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調(diào)整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發(fā)生額填上什么數(shù),要填2024年賬面+2025年發(fā)放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調(diào)減了是嗎?
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財報如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責(zé)任
老師好 想問下 4月付款4萬元 對方開了3.3萬的發(fā)票 還剩下7000元發(fā)票需要下個月才能開 請問如何做賬?
這個怎么設(shè)置?從哪里設(shè)置
老師,借:銀行存款55000貸:預(yù)收賬款55000,現(xiàn)在合同金額165000元,會計分錄如何寫?
老師,現(xiàn)在公司法人從公司提取備用金可以嗎
這是外帳,老師我可以做一筆,借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款法人嗎?不然現(xiàn)金賬上不夠?
為什么貸方是其他應(yīng)付款呢?
那如何調(diào)整?是老板那邊付的,前任全部帳都做在這個科目上,問老板借款,老板給公司錢,往來都是做這科目里的
哦,我以為你說剛才收錢這筆呢,你剛才說的就是做一筆分錄唄,相當(dāng)于老板借錢給公司對吧?
我現(xiàn)在例如現(xiàn)金科目只有一百元!做借現(xiàn)金三千貸應(yīng)收款客戶三千?
對啊,要不應(yīng)收賬款一直會掛著3000嗎對吧
那就做這一筆業(yè)務(wù)就可以啦借現(xiàn)金三千貸應(yīng)收款,現(xiàn)金如果賬上現(xiàn)在余額是一百,那做了這筆就是3100了
對啊,這么做就是正確的,現(xiàn)金也多了,應(yīng)收賬款也沒了。
那我后面自己寫個收據(jù)?收到這家款?
對,為了真實需要寫一張。