你好 貸營業外收入 其他的可以
申報表進項比賬里進項多一分錢,已核對賬里數據正確,但是申報表改不了,可以這樣調整賬嗎,借:應交稅金-應交增值稅進項稅額 貸:營業外支出
申報表進項比賬里進項多一分錢,已核對賬里數據正確,但是申報表改不了,可以這樣調整賬嗎,借:應交稅金-應交增值稅進項稅額 貸:營業外收入
老師,調整增值稅尾差,可以做分錄 借:營業外支出 -0.09 貸:應交稅費-增值稅-銷項稅 -0.09 可以這樣寫分錄嗎,開票的稅額比申報表上多了9分錢
老師 賬套里有筆分錄做了借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 負數 ,這樣跟勾選系統里的進項稅額對不上了差額就是這個負數,申報增值稅時附表二是不是得按賬套里的進項來填,
納稅申報表上比實際多一筆進項稅額轉出的部分,如何進行調整? 借:應交稅費-增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-進項稅額轉出 是這樣做分錄嗎
請問什么時候用營業外支出呢
是調整進項的,增加賬里進項0.01
申報表比賬上少一分錢