需要暫估入庫,借庫存商品貸應付賬款暫估款,收到發票直接做借庫存商品貸預付賬款供應商,
老師,先預付賬款,然后收到貨,最后收到發票的 借預付賬款 貸銀行存款 借庫存商品 貸預付賬款 這樣做完賬我怎么看出我還沒有收到票呢
老師,如果我們預付了款項,然后收到貨入了庫,但是沒有收到發票,怎么做賬,和收到發票做賬有什么區別嗎
老師,我們預付了貨款,然后貨到了發票沒有到,隔月收到發票,請問收到的發票放在哪里做賬??
老師,我前面是預付賬款付的貨款,然后貨我收到了,發票沒到,暫估入庫時我怎么寫分錄?用什么科目
老師, 我們購進預付賬款的時候,我借預付賬款,貸銀行存,收到貨未收到發票,借庫存商品,貸預付賬款,然后收到發票的時候又怎么做賬呢?
#提問#老師,我們公司工抵房拿回來的房子,現在產權歸公司,開發商給公司只能開普票,不能開專票嗎?那這個房子賣的時候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊的公司全部都已經實繳了?
老師,補交去年的房產稅,滯納金會計分錄。補交當年的房產稅,滯納金會計分錄分別怎么做
老師,請問下合同負債產生的違約金是進相應商品的成本還是進營業外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當時A公司沒有出口資質,就找我們老板說借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報關出口了,那個貨款呢又是美元轉到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應交增值稅銷項稅借方有余額0.02元,這個我查出來是2023年2季度繳納的時候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個應該怎么調整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修) 我選的這個編碼對嗎?
請問工資能用一般戶發嗎?
去年繳納的所得稅達不到稅負率,稅務局讓補繳,是在匯算清繳的時候調整費用嗎,調整的費用有什么要求嗎
老師:我們是一家私立醫院,病人就餐免費,還需要交增值稅嗎?該怎么做會計分錄?
已經出庫用到病人身上了,但是沒有付款,需要入成本嗎?
可以,這個用需要做成本,沒有付款貸應付賬款就可
老師,如果是沒有付款,但是已經入庫了,我做了應付賬款可以嗎?還是必須要做暫估入庫呢?
沒有到發票需要先暫估
為什么不能做應付賬款呢?
你掛貸應付賬款供應商也可以,主要看你付款之前做啥,預付賬款或者應付賬款都可以