你好,最后收到發票的——這里不是已經收到發票了么;
老師,先預付賬款,然后收到貨,最后收到發票的 借預付賬款 貸銀行存款 借庫存商品 貸預付賬款 這樣做完賬我怎么看出我還沒有收到票呢
老師,是先付款購買苗木,貨未入庫,發票未收到分錄是 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后對方退部分款 借:銀行存款 貸:預付賬款 后對方發部分貨,發票也到 借:庫存商品 貸:預付賬款 剩余貨已入庫,發票沒收到,怎么處理?
老師, 我們購進預付賬款的時候,我借預付賬款,貸銀行存,收到貨未收到發票,借庫存商品,貸預付賬款,然后收到發票的時候又怎么做賬呢?
付款 借:預付賬款 602030 貸:銀行存款602030 收到發票 借:庫存商品/應交增值稅進項44702 貸:預付賬款 44702 收到退貨款 借:銀行存款562025 貸:預付賬款562025 然后我跨年認證以后申請了沖紅4697。這張票銷售方開過來以后 我怎么入賬,因為現在是預付賬款貸方余額是4697。我做進項稅轉出和庫存商品。都會導致預付賬款貸方余額增多。怎么處理這種分錄
老師,小規模納稅人,先預付了賣家賬款我是做:借:預付賬款,貸:銀行存款 后面收到貨,但未收到發票我是做:借:庫存商品,貸:應付賬款一暫估款,這樣做對不對嗎
第二個分錄是收到貨,還沒有收到發票
你好,收到貨,還沒有收到發票,月末是按暫估價確認 借,庫存商品一暫估 貸,應付賬款一暫估 然后下月初做負數分錄沖回
老師,收到貨沒收到票按您寫的做,下個月收到票做紅字沖回,然后做借庫存商品,貸預付賬款,是這樣嗎,就是說沒收到票的都做暫估入庫,收到票先沖回暫估,再做收到貨的分錄,對嗎
你好,是的,是這樣的;
如果下個月沒收到貨就不用管對吧,什么時候收到票什么時候先沖回,后做收到貨的分錄
你好,對的,收到票什么時候先沖回,后做收到貨的分錄