你好,你現在開了發票嗎?
就是我們接了個勞務項目,工程款比如一千萬,甲方代發工資,這一千萬的工程款只能以工資發放的形式走嗎,有一部分代發不完轉到我們公司基本賬戶了怎么走出去,前期工地上租場地和買機器的錢可以用作這個項目的成本嗎 還有就是前期甲方沒有撥款我們能自己從基本賬戶給農民工發工資嗎,對我們公司自己有什么影響,因為公司自己員工工資是發的現金
一家裝飾公司,小規模,因為企業所得稅申報與增值稅申報不匹配,導致稅局要查賬(本以為去稅局更正申報就可以了,但是因為成本異常導致專管員有疑惑)。因為主營業務成本幾乎沒有(經營時很多客戶沒辦法開發票,就沒有成本發票)導致現在賬面上大多只有我們自己開出去的銷售發票所入的賬以及員工工資,請問這樣去讓專管員查賬會怎么樣啊,我們應該怎么處理
工程上沒有成本費用發票怎么辦,可以直接編制工資表可以嗎沒有報個稅。因為員工都是臨時性的,沒有建立勞動合同就是工地上那些員工。 另外我們給客戶開票了繳納了增值稅,可是我們成本還沒發生因為工程剛開始。客戶是見票付款。
一家小規模勞務公司承包了200萬的純勞務并給對方開具了發票,人工工資都是通過農民工專戶代發,但因為甲方暫時沒有支付勞務費,所以沒有發放工資,請問老師,這種情況個稅要怎么報呢?馬上又要申報企業所得稅了,應該支付卻沒有支付的人工工資可以在本期算成成本嗎?企業所得稅要如何申報呢?
老師你好,我們公司是包工程來做的,主要是出人,其實就是建筑勞務,經常涉及臨時工,一個工程幾個月就完了,這些臨時工就回家了,幾乎都是農民工,有三個問題想咨詢:①農民工收到錢都不可能給我們開發票的,你給他說“去稅務局代開”他根本聽不懂,有些字都不認識,這種情況我們怎么辦呢?②這部分臨時工的個人所得稅我們要按照勞務來給他們申報對么?③這些農民工里面有很少一部分人是個體工商戶,可以開發票,但是他們怕要交稅,沒有接觸過個體,個體工商戶開發票是怎么計算稅款的呢?謝謝
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
賬上做了收入的嗎?
12月份開發票了,但是現在賬上還沒有做收入
那你現在不用做成本的。
如果我不做成本那樣豈不是要交企業所得稅金額比較大
你沒有做收入不是嗎 只是開了發票
對,可是這樣稅控系統中增值稅申報表中本年累計銷售額與利潤表中收入不一致不會預警嗎?
另外在申報企業所得稅的時候有一欄營業收入怎么填寫
這種,你可以提前跟你稅務局那邊說,你們根據完工進度來確認收入。
聽說是開了發票必須做收入,程晨發票可以小暫列
另外問下像工地員工工資不知道為什么沒有做個稅申報,直接做的工資表格
不一定 沒有支付嗎 支付了就是少申報