您好,紅字發票的開票內容就和原發票一樣就可以,開成負數表明就是折讓的意思 即原發票是銷售你們電腦,你開紅字發票和原來一樣,還是電腦,只不過金額是負數
對方開給我們4萬的增稅專票,然后給我們打了折扣,叫我們開2萬紅字 專票,開票內容可以直接開銷售折讓嗎?
您好,我公司收到一張發票已經抵扣了,然后年底對方要折扣給我們,叫我們協助開張信息表他們開張紅字折扣發票,那我已經抵扣的了,又對方有張紅字發票,我怎么申報的?
對方開給我們的10萬的進票,因銷售折讓所以需要紅字-5。 但是我們這邊紅字申請表提交的時候,填了未抵扣,未成功-5紅沖,變成了-10,導致10萬的進稅全部抵扣不了。 和對方溝通,對方也不配合重開。 這種情況,可以把10萬專票當普票入賬嗎?紙質的10萬,-5都已開出給我們。或者直接掛賬上,會有影響嗎?
老師你好!請問我們公司是小規模,對方是一般納稅人,對方開給我們的普票,現在要給折讓,讓我們申請紅字發票給他們開紅字發票給我們,可以這樣嗎
老師,我們給對方開了專票,由于一些原因,對方沒給我們全額打款,對方認證了話,需要給我們開紅字信息表,我們開銷項負數給他,沒有認證的話,我們給開紅字信息表,然后開紅字發票是吧?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?