你好,可能申報的時候發現了這筆應該扣除的費用,所以在申報表做了扣除
接到稅局電話說2019年個人所得稅繳費終端申報金額與實際支付不一致是什么意思?19年公司沒有申報個人所得稅,到2020年新會計給申報個人所得稅了,現在稅局打電話說讓帶2019年全年工資表核對一下,這是什么意思?
他都少記了折舊了 怎么還在所得稅納稅申報里扣除了呢 這句話什么意思? 是會計少記了 但稅法納稅申報里有?這個意思?
固定資產如果一次性稅前扣除所得稅,那是不是說后面幾年做的納稅申報表,都要增加納稅額,但是如果我每年給資產折舊,是不是納稅表中都是有減少那部分折舊額,直到我的折舊提完了,申報表就沒有扣除折舊的記錄了?我不明白為什么固定資產如果用一次性扣除所得額的方法,后面年度怎么會調增納稅額呢,本來就是要折舊算作成本給我降低稅收嘛
老師,你好!我們每個季度都做了企業所得稅納稅申報,可是還是提醒2021年度企業所得稅未申報,是什么意思呢?在哪里申報呢?
在企業所得稅里,費用-100萬不得稅前扣除是什么意思?這時候在稅法口徑上確認不確認為費用?納稅調增還是調減?需要會計上做賬嗎?為什么?需要納稅申報嗎?為什么?
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
老師,所得稅匯算清繳中的業務招待費,包含管理性質的招待費嗎,比如請政府領導用餐?
老師,采購款6000元,是單位法人支付的,現在需要報銷,能采用現金支付嗎
你好,請問出口的貨物貸代是不給主提單的嗎
老師好,請教一下,當拿到24.12月份增值稅申報表時,怎么知道當年增值稅稅負,看哪一欄金額除以當年銷售額呀
企業利潤600萬,怎么提出來少交稅
老師,下面表的數據原值那一行的所有數據來源,根據賬上的哪個數據填,依據是什么,是借方還是貸方,非常感謝
補繳以前年度稅款,產生的滯納金需要用“以前年度損益調”整科目嗎
老師,我小規模時期購進了一輛車,現在是一般納稅人,當時小規模時期是沒有抵扣發票的,現在要賣出去這個車,需要繳納幾個點的稅?
你好老師,想請問一下公司做吊裝運輸服務的然后開票稅率不一,那我的進項票也是開票稅率不一的,那我客戶要我算進項票差多少,我怎么算,是不是也要按照稅率不一的情況來算進項呢
所得稅納稅申報是16年申報嗎
你好,16報的是季度,17年上半年會對16年年度企業所得稅匯算清繳的時候申報,會有些調整的。