你好,前者是組成計(jì)稅價(jià)格的計(jì)算,不是不含稅銷售額/(1-稅率),一般是成本*(1%2B成本利潤(rùn)率)/(1-消費(fèi)稅稅率);后者就是告訴你不含稅銷售額,就可以直接乘以稅率。
消費(fèi)稅 什么情況計(jì)稅依據(jù)是不含稅銷售額?(1-消費(fèi)稅稅率)? 什么情況是不含稅銷售額直接??消費(fèi)稅率?
老師,請(qǐng)問(wèn)消費(fèi)稅什么情況下是銷售額直接??稅率,什么情況下要用組價(jià)那些公式來(lái)計(jì)算
計(jì)算消費(fèi)稅的時(shí)候,為什么有的是用不含稅金額??消費(fèi)稅稅率。有的是用(1-消費(fèi)稅稅率)??消費(fèi)數(shù)稅率?
為什么消費(fèi)稅用含有消費(fèi)稅的金額去??消費(fèi)稅稅率,這樣算的消費(fèi)稅不是多了嗎?為啥不是不含有消費(fèi)稅金額去??
計(jì)算消費(fèi)稅時(shí),什么情況用銷售額/(1-消費(fèi)稅率)*消費(fèi)稅率?什么情況用銷售額*消費(fèi)稅率就行
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
為什么組成計(jì)稅價(jià)格要?1-消費(fèi)稅稅率
因?yàn)閮r(jià)格是由成本、利潤(rùn)、稅金(價(jià)內(nèi)稅,比如消費(fèi)稅)構(gòu)成的。那么告訴你成本和利潤(rùn),要求價(jià)格就是用成本和利潤(rùn)除以他們占總價(jià)格的比例來(lái)求了,這個(gè)比例就是扣除消費(fèi)稅以外的比例。比如成本和利潤(rùn)900,消費(fèi)稅稅率10%,那么很明顯成本和利潤(rùn)占比1-10%,所以價(jià)格就是900/90%
組成計(jì)稅價(jià)格是價(jià)內(nèi)稅 包括消費(fèi)稅,不含增值稅銷售額不包括消費(fèi)稅是吧
不含增值稅銷售額包括消費(fèi)稅的。組成計(jì)稅價(jià)格可以理解成就是不含稅銷售額。只不過(guò)這種算法叫做組成計(jì)稅價(jià)格。
明白了 除以1-消費(fèi)稅稅率得到的是包含消費(fèi)稅的價(jià)格
嗯,對(duì)的,理解就好了。
謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈,謝謝。