你好,不用做到其他應收款。直接收到沖財務費用就可以了
老師,我單位6月份刷卡消費手續費,因為后期會返還,應該計入其他應收款科目的,但是我計入到財務手續費了,也結轉了,怎么調出來到其他應收款,因為這月收到返還的手續費了,需要沖掉之前應該計入其他應收,怎么調整過來
2019年有一筆分錄原本應該是計入預付賬款的但是記錯了,記到其他應收款了,現在2020年12月想調整過來應該怎么寫分錄?2019-2020這筆預付賬款有退回部分,因為記在其他應付款了所以我需要把退回的分錄也逐筆糾正過來嗎?
老師,問下就是我有一筆銀聯刷卡的手續費5411.16元,當時應該是記:借銀行存款 財務費用-手續費 5411.16,貸其他應付款,但是我2020年11月的時候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應付款,沒做財務費用手續費這筆分錄。在2021年我應該怎么調整,之前的都已經結轉了我現在需要怎么調整,在2021年1月直接做了一筆借利潤分配5411.16 貸:其他應付款 5411.16這筆分錄對?我應該怎么調整
老師 您好 我們單位剛收到退去年的個稅手續費 這個是計入營業外收入-政府補助還是應該計入營業外收入-其他里合適 老板想再從營業外收入調出來把稅交了 這個交稅的話 分錄應該怎么做 謝謝
老師,事業單位,前兩年進來一筆經費,應該做成收入,但前會計做成其他應付,之后用到這筆經費的時候也是沖減其他應付。到了今年這筆經費剩余金額還掛在其他應付那里,這種應該怎么調賬?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是不是 借 銀行存款,借:財務費用—手續費(負數)?
是的,你呢的處理是正確的