你好,營業(yè)外收入其他里面
老師 您好 我們單位剛收到退去年的個稅手續(xù)費 這個是計入營業(yè)外收入-政府補助還是應該計入營業(yè)外收入-其他里合適 老板想再從營業(yè)外收入調出來把稅交了 這個交稅的話 分錄應該怎么做 謝謝
老師 您好 想問下 4月收到3月的退回部分的增值稅附加稅 這個應該是沖減應交稅費的附加稅(城建稅、教育費附加、地方教育費附加)還是計入到營業(yè)外收入的政府補助還是營業(yè)外收入的其他里呢 謝謝
老師好,我是剛進公司的,這個是小公司,核定征收的個獨企業(yè)。然后我發(fā)現(xiàn)應交稅費里面有余額,之前開票都沒有變過45萬,這部分增值稅應該是要轉到營業(yè)外收入的吧?現(xiàn)在我還能去寫一個分錄 借:應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模),貸:營業(yè)外收入 這個分錄嗎? 那如果修改了,這筆作為營業(yè)外收入的話是不是要加到他報生產經營所得稅里面的“收入總額”里面?
老師你好,假發(fā)企業(yè)的即征即退的退稅款我們計入了營業(yè)外收入——政府補助,(小企業(yè)會計準則)沒有其他收益那個科目,這樣可以的嗎,還有這個退稅款我們應該繳納企業(yè)所得稅嗎
老師,你好,應交稅費銷項報稅是8004.05,做賬是8004.04,兩者有0.01的差額,如果按照報稅的來做賬改賬的話,這個0.01的差額是進入哪里呢?怎么寫分錄? 借:營業(yè)外收入 0.01 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項)0.01 這個是營業(yè)外收入還是營收外支出呢?是這樣寫分錄的嗎
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業(yè)務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫的斤數(shù)15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數(shù),清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
這個就是需要交稅的,需要交增值稅,還需要交所得稅,營業(yè)外收入已經影響了你的利潤分配,未分配利潤了。
老師 那會計分錄應該怎么做呢 是要從營業(yè)外收入里調出來么 謝謝 申報增值稅的話 是在一般納稅人一般計稅里的6%里 無票收入里填么 謝謝
借銀行存款、貸營業(yè)外收入、應交稅費、應交增值稅銷項代表一百分之六一般計稅項目里面填寫。
然后在附表三第三行第一列價稅合計。