你好,對的,是需要交企業(yè)所得稅。
老師我們是小規(guī)模納稅人,每個(gè)季度不超過30萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入。 到月底營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?要繳企業(yè)所得稅嗎?
老師您好,小規(guī)模,上季度未達(dá)到30要不用交增值稅,計(jì)入營業(yè)外收入后,是要計(jì)入算企業(yè)所得稅是嗎?
老師,小規(guī)模不滿30萬不交的增值稅是計(jì)入營業(yè)外收入嗎 要交企業(yè)所得稅嗎
老師你好,請問小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬不交增值稅,這部分增值稅計(jì)入到營業(yè)外收入嗎?如果這樣的話是不是需要交企業(yè)所得稅了?
想問下,小規(guī)模季度不夠30萬,免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,那么匯算的時(shí)候需要交企業(yè)所得稅或個(gè)體核定交的個(gè)稅嗎
銷售部領(lǐng)用辦公桌椅到期報(bào)廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費(fèi)用在貸方提現(xiàn)。原始價(jià)值3000元,賬面價(jià)值0元,殘料價(jià)值240元,現(xiàn)金收訖
投資公司發(fā)行債券的承銷費(fèi)發(fā)票專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,申報(bào)利潤年報(bào)提示稅金及附加小于其中消費(fèi)稅 營業(yè)稅等之和,主要原因?yàn)樯夏甓榷嘟凰枚愅嘶兀@個(gè)要怎么調(diào)整?
老師,您好,公司繳納專利年費(fèi)滯納金,和解除房租違約金,租賃辦公室,幫房租承擔(dān)開票稅費(fèi),這三個(gè)費(fèi)用,放在匯算清繳納一納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的哪個(gè)行次呢
老師問想咨詢下關(guān)于個(gè)稅申報(bào)的問題,現(xiàn)在4月份申報(bào)3月份個(gè)稅,那3月份的個(gè)稅,這個(gè)是申報(bào)的3月份支付的2月份的工資嗎?
甲公司業(yè)務(wù)人員不提供業(yè)務(wù)單據(jù),財(cái)務(wù)做不能及時(shí)入賬,財(cái)務(wù)主動(dòng)要還是業(yè)務(wù)員提供什么做什么
工商年報(bào)上面的納稅總額包括哪些稅種,不包括哪些稅種
老師好,之前想麻煩您制定下表格來著?然后,太啰嗦了,上次也沒發(fā)成,今天可以嗎?
請問老師,公司有一個(gè)固定資產(chǎn),去年已經(jīng)拆除,負(fù)責(zé)拆除的也開了發(fā)票,金額40萬,去年做的固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目,今年之前負(fù)責(zé)維修這個(gè)固定資產(chǎn)的開了張維修費(fèi)的發(fā)票,金額大概18萬,共開了五張發(fā)票,屬于零星的維修,沒有更換配件,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬啊?
匯算清繳的主要股東及分紅情況是不是可以不用填寫
老師,不屬于減免稅嗎
你好,屬于減免稅款,但是營業(yè)外收入這個(gè)不免所得稅。
老師,減免增值稅賬務(wù)處理怎么做哦
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
老師,不可以借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:其他收益嗎
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬 可以這么做的。
老師,那企業(yè)準(zhǔn)則的話,其他收益也是要交所得稅對嗎
你好,對的,需要交企業(yè)所得稅的。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是放營業(yè)外收入—減免稅額,這樣可以嗎
你好 是的,是這么做的。