這個可以做管理費用或者是銷售費用業務招待費下面,
老師,我們是專升本教育培訓機構。 現在學員報名培訓,只付了80%的費用。還有20%要等到2年以后,升本成績出來了,過關了才來付。80%我掛的是預收賬款,等培訓開始后確認收入。20%我應該掛什么科目呢?
老師,我們是專升本教育培訓機構。 目前學員報名,只付了80%的培訓費。還有20%要等到2年以后,升本成績出來了,過關了才來付。 80%我掛的是預收賬款,等培訓開始后確認收入。 20%我現在應該掛什么科目呢?
專升本教育培訓機構機構,學員來培訓,有時候是公司車去接,有時候學員自己打車。請問老師,接送學員加油費入什么科目?學院自己打車來的,出租車票又入什么科目呢??
張經理開辦了一個員工200個工藝品的公司,張經理按照竹編工藝品、泥塑工藝品等不同種類分入三個車間,并指定了三個車間負責人,從這些能工巧匠手里生產出來的工藝品、栩栩如生。為了企業能夠發展,張經理嘔心瀝血,幾乎處理著公司的所有業務,包括、原材料采購、建立和保持與顧客的聯系、、指導員工加工并解決生產中的問題、在秘書的幫助下管理日常的辦公事務等等;張經理制定所有的決策,其他人開展日常工作并隨時向他匯報。張經理的辛苦經營沒有白費,公司產品非常受歡迎,。近年來,伴隨著當地旅游業的發展,公司迅速擴大,其工藝品的銷售額和出口額年平均增長15%以上,員工也由原來的不足200人增加到了2000人。但最近發生了一些事情讓張經理應接不暇:其利接到一些交貨緊的大額討單,張經理和員工一起挑燈夜戰,但由于時間緊訂單不能接時交貨,因延誤時間而被索賠;其二,為了解決人手過緊,近目企業招聘了一批大中專學生近50人,需要進行培訓,張經理工作太忙無法抽身,公司沒有合適的人選負責此項工作,使之無法落實;三,過去總是張經理臨時叫人去做后勤工作,現在這方面工作太多,臨時抓人去做,。對此,張經理非常焦慮,畫組織結構圖并說明老師
張經理開辦了一個員工200個工藝品的公司,張經理按照竹編工藝品、泥塑工藝品等不同種類分入三個車間,并指定了三個車間負責人,從這些能工巧匠手里生產出來的工藝品、栩栩如生。為了企業能夠發展,張經理嘔心瀝血,幾乎處理著公司的所有業務,包括、原材料采購、建立和保持與顧客的聯系、、指導員工加工并解決生產中的問題、在秘書的幫助下管理日常的辦公事務等等;張經理制定所有的決策,其他人開展日常工作并隨時向他匯報。張經理的辛苦經營沒有白費,公司產品非常受歡迎,。近年來,伴隨著當地旅游業的發展,公司迅速擴大,其工藝品的銷售額和出口額年平均增長15%以上,員工也由原來的不足200人增加到了2000人。但最近發生了一些事情讓張經理應接不暇:其利接到一些交貨緊的大額討單,張經理和員工一起挑燈夜戰,但由于時間緊訂單不能接時交貨,因延誤時間而被索賠;其二,為了解決人手過緊,近目企業招聘了一批大中專學生近50人,需要進行培訓,張經理工作太忙無法抽身,公司沒有合適的人選負責此項工作,使之無法落實;三,過去總是張經理臨時叫人去做后勤工作,現在這方面工作太多,臨時抓人去做,。對此,張經理非常焦慮,畫組織結構圖并說明老師
本公司出去買東西,店家可以提供發票,但是沒有對公賬戶,可以公對私轉款嗎,對方是個體
房東公司A把房屋租給企業B,因為房屋需要修繕、裝修,公司A沒有錢做這些,所以雙方協商由企業B負責修繕房屋,裝修,給物業B免租1年,那企業A還用對免租期,像稅務局報收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現在稅務局不承認免租,認為企業A還是要確認收入交增值稅
老師,請問下我們發票開出去了,但是供應商少付了幾百元錢,少的這個錢對方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購買了一塊土地,用于修建房屋,土地已經交了土地使用稅,交房產稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶投訴稅務局四流不一致,會不會罰款
16999355.18是23年12月份的數,報表計在24年1月,13088951.73是24年12月的數,報表計在25年1月份的數,現在差額收入是負的-3910403.45,是24年收入多記的,年報匯算清繳怎么調呢
老師好,老板準備轉讓股權,現在準備先增資分紅然后再減資可以嗎?
小規模申報增值稅的時候,填在小微企業免征增值稅那一欄的銷售額是按1%換算的不含稅銷售額還是按3%換算
試駕車賣了,要求開增值稅發票,是哪種發票?
老師您好,我們是挖機租賃公司,現與施工單位合作,產生勞務費4萬元,我們公司開票,但對方不打款給我們公司,而是把4萬元直接發放給工人。這樣操作,需要哪些憑證才合規?
加油的也要招待費?
是的,是的,是的,是的,
但是是我們公司的車子,學員報名的時候,簽的協議是 要接送他們上下課的
那掛主營業務成本,
出租車打車票和加油票,可以直接進主營業務成本的?
可以,這個可以,可以,
10月份有個老師,給我說讓我做在銷售費用 燃油費里 我做了一筆了
我的看法你們合同有說明,這個做成本可以的,
那我之前10月份做的那筆燃油費怎么辦?老師
改下比較好,調為主營業務成本比較好 借主營業務成本,借銷售費用 負數,這樣比較好
好的,我知道了,老師,那如果我們協議里面沒有注明 接送學員上課的話,這個打車費和加油費又怎么處理,更合理呢?
做銷售費用 或者是管理費用 業務招待費,
招待費的話,會不會讓公司的招待費超了稅前扣除了,還有其他的處理方式嗎?老師
沒有了,這個沒有別的處理了,