你好,很高興為你解答,是的,應(yīng)該計(jì)成本
老師,我公司是勘察測(cè)繪公司,一些工作分包出去,還沒(méi)開(kāi)票也沒(méi)付款,6月份的時(shí)候會(huì)計(jì)做賬是借管理費(fèi)用-其他費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,我現(xiàn)在是要沖銷掉然后做成本嗎?
老師,我公司是測(cè)繪公司,有些埋管的項(xiàng)目給分包商做,工作量已經(jīng)完成,我們還沒(méi)付款,分包商也沒(méi)開(kāi)票,但老板叫我先做賬,分錄是:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi),貸應(yīng)付賬款嗎
老師,12月份有發(fā)生的費(fèi)用發(fā)票在我手里,但是公司還沒(méi)有付款,我該怎么做賬啊,是借:管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-員工嗎
老師,我也問(wèn)下就是去年的賬通過(guò)個(gè)人戶頭替公司付款的一些費(fèi)用,然后賬上做了借預(yù)付賬款 個(gè)人,其他應(yīng)付款款 個(gè)人,然后我們應(yīng)該,是公司的裝修費(fèi)用,也沒(méi)有去轉(zhuǎn)費(fèi)用,現(xiàn)在也沒(méi)有發(fā)票過(guò)來(lái),我們的現(xiàn)在一直掛著這個(gè)賬,我在想能直接調(diào)整嗎?不算公司的支出了,借其他應(yīng)付款個(gè)人,貸預(yù)付賬款
我8月份做了個(gè)報(bào)銷物業(yè)管理費(fèi)的,但是其他應(yīng)付款寫(xiě)錯(cuò)人了,假如叫甲,然后我再9月份的時(shí)候做了個(gè)調(diào)賬,調(diào)給正確的人,調(diào)給了乙,(借:其他應(yīng)付款甲6...,貸:其他應(yīng)付款:乙),但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯(cuò)了,重新開(kāi)了一張正確的發(fā)票,我要紅沖8月份做的物業(yè)管理費(fèi)的話應(yīng)該是借:管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi)-6...,貸:其他應(yīng)付款:甲,然后做個(gè)正確正數(shù)發(fā)票進(jìn)去的話,借方:物業(yè)管理費(fèi),貸:其他應(yīng)付款應(yīng)該寫(xiě)甲還是乙呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下序時(shí)賬是什么賬啊?
租賃期結(jié)束后的賬務(wù)處理
老師,我怎么看一個(gè)公司的利潤(rùn)情況
個(gè)體戶工商年報(bào),是查賬征收的類型,去年一整年開(kāi)票金額25.5萬(wàn),這樣申報(bào)是需要繳納稅款的嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)?fù)恋兀诮ㄆ陂g的計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)是入什么科目
老師你好 !殘寶金是企業(yè)30人以內(nèi) 還是包含30人不繳納呀!
老師好,高新企業(yè)年報(bào)發(fā)展報(bào)表,納稅總額,包含個(gè)人所得稅金額嗎?
工會(huì)會(huì)員支出活動(dòng),文體活動(dòng)不單獨(dú)做文體活動(dòng)支出,全部做成會(huì)員活動(dòng)支出可不可以
你好,分公司的股東是不是跟總公司一樣啊
居間服務(wù)的稅目屬于哪個(gè)呢
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快。