你好, 解答:個稅計入應交稅費,房產稅計入到管理費用
老師好!公司租個人房租,代開付個人所得稅及房產稅3000元,我是借:營業外支出,貸:現金嗎?
老師,我們公司跟私人業主租房用于職工住,每月租金3000元,然后又公司又轉租給別的公司,租金4000元一個月,業主代開發票給我們,房產稅和個人所得稅是按照3000元租金來交還是按照4000元呢?
老師,個人房東代開房租發票,我公司支付的稅點,計入營業外支出,所得稅匯算清繳需要調增應納稅所得額嗎
老師,您好!我們公司辦公室是租賃個人的,個人去代開增值稅普通發票給我們,我們看到完稅證明上面寫著,房產稅 從租計征,11月份的,281.67元,個人所得稅,財產租賃所得,11月份的,70.42元。月租金是14788元。完稅憑證備注欄寫著:現金私房出租,房產稅開征區域 3%。請問這房產稅281.67和個稅70.42 是怎么計算出來的呢?
租房,房東代繳房產稅與個人所得稅,后公司已現金的形式付款給房東,記營業外支出會對公司造成影響嗎?會計憑證還有其他記錄方法嗎
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
發票抬頭是個人的姓名,不是說本來應該由房主承擔的,公司不能稅前扣除嗎?
你這三千問的說個稅和房產稅一共3000?
對,個稅518.10,房產稅2481.90,發票房主招頭
個稅是代房東交的不是
本來是房東應該承擔的,但是房主不交,我們需要代開發票,公司承擔了稅費
哦哦那就直接接入費用就可以
請您認真看一下我的問題和您的回答,這個能進公司的費用嗎?
你好 是這樣,這個個稅本來就是應該房東承擔,如果企業自愿承擔只能計入到費用里面,營業外支出是不合適的
不是企業應該承提的,不是應該計入到營業外支出,然后匯算清繳調增嗎?怎么會計到費用里,計到費用里不成了正常的開支了嗎?
你好,我得理解是這樣這個個稅本來不是公司承擔,但是沒辦法公司支付了,與公司營業活動相關,所以建議直接計入費用,營業外支出是指除主營業務成本和其他業務支出等以外的各項非營業性支出。如罰款支出,捐贈支出,非常損失等。為此,要設置營業外支出賬戶對這部分內容進行核算。