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老師我公司增值稅大于企業所得稅,但是已經找出發票金額是處置固定資產機器設備記入其他業務收入了,稅局要寫說明,這個我應該怎么寫

2020-12-09 07:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-09 07:07

您好 就寫單位處置了固定資產 繳納了增值稅 填申報表的時候 固定資產處置損益在增值稅收入里面體現 企業所得稅的時候不算收入 所以有差異

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快賬用戶9420 追問 2020-12-09 07:52

寫說明有什么格式嗎?沒寫過

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齊紅老師 解答 2020-12-09 08:17

這個沒有固定格式 就寫增值稅大于企業所得稅收入說明

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您好 就寫單位處置了固定資產 繳納了增值稅 填申報表的時候 固定資產處置損益在增值稅收入里面體現 企業所得稅的時候不算收入 所以有差異
2020-12-09
你好,直接給稅務局說明是發生了這筆清理導致開發票的銷售收入導致的金額大于營業收入,把你們的會計核算判定過程寫清楚,只要你們已經交稅了,這個是可以合理解釋的。
2020-12-09
同學你好 你直接跟他們說就可以的
2020-10-13
你好,同學。 你這總的是按差額部分,補提或沖銷之前計提 的折舊 部分的
2020-07-14
您好,那您1更正申報,2最近期間補充申報。 稅會差異部分,正常的
2022-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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