同學(xué)你好, 2800是站在購(gòu)買方角度,一直持續(xù)算下來(lái)的子公司可辨認(rèn)的凈資產(chǎn)價(jià)值,也可以說(shuō)成是賬面價(jià)值,也是記在賬上的,只是認(rèn)的是開始的公允價(jià)值持續(xù)算的,2600是可收回金額。兩者差額是減值金額。而加上250是再把包含商譽(yù)的整體子公司和可收回金額比較,看看減值金額哦,公司整體包括可辨認(rèn)的和不可辨認(rèn)的資產(chǎn)。 希望能幫到你哈。
老師,這個(gè)第三道計(jì)算題不懂,為什么不直接用(3720-720)×25%
老師,麻煩看下18年的一道真題,我實(shí)在弄不懂這道題第四小問(wèn)怎么回事?為什么要每年的遞延所得稅資產(chǎn)余額要分成兩部門400×12.5%+400×25%=150,是因?yàn)槿馊郎p半的政策嗎?不理解???
老師這個(gè)計(jì)算題第三步和第四部不懂,為什么第三部用2800減2600,第四步全部不懂,為什么要加上250
老師有個(gè)問(wèn)題 就是這個(gè)三免三減半的遞延稅的處理看不太懂 第三小題 為什么分兩部分
老師你好,請(qǐng)問(wèn)第二題的第三問(wèn)和第四問(wèn)怎么算?我沒看看懂那個(gè)關(guān)于內(nèi)部收益率的問(wèn)題是算什么??jī)?nèi)部收益率不是那個(gè)公式是 預(yù)計(jì)股利/(內(nèi)部收益率—增長(zhǎng)股利率)=股票價(jià)值公式推算出來(lái)的么?跟這個(gè)題有什么關(guān)系。
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求