你這里是按?發(fā)生的差異*抵扣期間的稅率來計算遞延所得稅的。 你如果未來抵扣的期間沒有在一年,在不同的年里面,這些年的稅率不一樣,那么確認(rèn)的時候就是分別按抵扣期間稅率來計算的。?
題目三的問遞延資產(chǎn)或負(fù)債,16-19年,為什么一部分是12.5%一部分是25%稅率?不是14-16年免征,17-19減半嗎?怎么理解
老師,計算分析題的第三問應(yīng)交所得稅答案是不是錯了?如果正確的話為什么綜合題的第三小問計算當(dāng)期應(yīng)交所得稅不考慮遞延的影響?
老師麻煩你幫我分析下專題三,第三小題問遞延所得稅余額,后面答案我畫橫線處,怎么理解? 2016年確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)為何是200*12.5%+200*25%=75萬元,2017、2018、2019也是類似算的,為什么會這樣 題中有說三免三減半的政策,這個意思不是說2014年-2016年免征,2017-2019減半征收,怎么在算一年會有兩個稅率?
老師,麻煩看下18年的一道真題,我實在弄不懂這道題第四小問怎么回事?為什么要每年的遞延所得稅資產(chǎn)余額要分成兩部門400×12.5%+400×25%=150,是因為三免三減半的政策嗎?不理解啊?
老師 這個題幫忙解析第二問的應(yīng)納所得額怎么 計算分不清楚哪些該計入和不計入 這個表格形式看不太懂 第三問的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù) 債
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師還是不好理解 麻煩老師了
比如你第一年形成的差異400,是不是在20年抵消了200,21年抵消?了200 這20和21的稅率不一樣,所以分別計算的
老師為什么不能和20年一次性轉(zhuǎn)回 都是400。
不是為什么,你這里每一年的差異,已經(jīng)體現(xiàn)?了你20年只能轉(zhuǎn)回200