不行哦,因?yàn)槎惵视凶儎?dòng)了,期初是15%,期末時(shí)25%,所以要考慮稅率變動(dòng)帶來的期初余額貸變動(dòng) 期初可抵扣暫時(shí)性差異為540/15%=3600,本期轉(zhuǎn)回720再加上本期新增3720可算出遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額是(3600-720%2B3720)*25%=1650 所以本錢發(fā)生額為1650-540=1110
老師,這個(gè)第三道計(jì)算題不懂,為什么不直接用(3720-720)×25%
老師。這道題為什么不能直接用25.21*25%
老師這個(gè)計(jì)算題第三步和第四部不懂,為什么第三部用2800減2600,第四步全部不懂,為什么要加上250
老師,這道題的第三問,本期遞延所得稅資產(chǎn)不需要把期初的30萬元折算成稅率為25%的嗎?為什么答案是直接用75-30?而不是75-30/15%×25%呢?
老師這道題第三問 計(jì)算B公司境內(nèi)應(yīng)納稅額為什么是 200-26-25+4+15不理解
請問企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
好,謝謝老師
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快