您好,不能不交企業所得稅,只是可以少交企業所得稅。
自己剛注冊的有限公司,注冊資金50萬,當年開票3萬,支出2萬。有什么優惠政策不交企業所得稅嗎?
個體工商戶王某開了一家電腦零配件批發的小店,假設2020年度經計算應納稅所得額為220萬元. (1)請計算出王某經營所得應納的個人所得稅。 (2)假設王某在開店辦營業執照時將其注冊為有限公司且預計達到年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元的三個條件,則可以享受小型微利企業所得稅優惠政策。那么請計算出王某如果享受小型微利企業所得稅優惠政策,則要繳納多少的企業所得稅,同時與之前相比少交了多少的所得稅?
甲公司為居民金業。2021年度有關財務收支情況如下1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺設備收入20萬元,轉讓一土地使用權收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業分回股息收益100萬元2)稅收滯納金3萬元,贊助支出30萬元,被沒收財物的損失10萬元保款50萬元3)其他可在企業所得稅前扣除的成本,費用,金合計3500萬元已知:甲公司2012年在境內W市登記注冊成立,企業所得實行按月預。企業所稅率為25%,計算甲企業當年應交的企業所得稅
甲公司為居民金業。2021年度有關財務收支情況如下1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺設備收入20萬元,轉讓一土地使用權收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業分回股息收益100萬元2)稅收滯納金3萬元,贊助支出30萬元,被沒收財物的損失10萬元保款50萬元3)其他可在企業所得稅前扣除的成本,費用,金合計3500萬元已知:甲公司2012年在境內W市登記注冊成立,企業所得實行按月預。企業所稅率為25%,計算甲企業當年應交的企業所得稅
甲公司為居民金業。2021年度有關財務收支情況如下1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺設備收入20萬元,轉讓一土地使用權收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業分回股息收益100萬元2)稅收滯納金3萬元,贊助支出30萬元,被沒收財物的損失10萬元保款50萬元3)其他可在企業所得稅前扣除的成本,費用,金合計3500萬元已知:甲公司2012年在境內W市登記注冊成立,企業所得實行按月預。企業所稅率為25%,計算甲企業當年應交的企業所得稅
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
對,就是想問下有什么優惠政策支持少交的,能列舉給我,我參照一下嗎
比如說利潤1萬,符合小微企業 稅率是5%? 1萬*5%=500元,需要繳納企業所得稅500元。
支出沒有發票只有收據匯算清繳的時候可以抵所得稅嗎?
沒有發票不行,收據不能在稅前扣除。
辦公用品一次性采購了2000多有發票都可以稅前扣除嗎?買的辦公電腦當時沒開票事后多久時間內補開的有效呢?
可以的可以扣除,只要別跨年的發票都是可以扣除的。
買的稅控盤當月沒開票,過幾個月補開再抵扣開票當月的進項稅可以嗎?
可以的,沒有問題,可以抵扣開票當月的銷項稅。