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甲公司為居民金業(yè)。2021年度有關財務收支情況如下1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺設備收入20萬元,轉讓一土地使用權收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益100萬元2)稅收滯納金3萬元,贊助支出30萬元,被沒收財物的損失10萬元保款50萬元3)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本,費用,金合計3500萬元已知:甲公司2012年在境內W市登記注冊成立,企業(yè)所得實行按月預。企業(yè)所稅率為25%,計算甲企業(yè)當年應交的企業(yè)所得稅

2022-11-07 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-07 17:33

您好 稍等? 計算過程中

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齊紅老師 解答 2022-11-07 18:40

題干里面的50萬元是什么費用

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您好 稍等? 計算過程中
2022-11-07
(5000+20+300-10-50-3500)×25% 你計算一下結果同學
2022-11-07
你好需要計算做好了給你
2022-11-07
你好,同學 招待費扣除限額=70*0.6=42和5000*0.5%=25的較小的 應交稅費=(5000%2B20%2B300-20-25-3500)*25%=443.75
2022-05-19
您好,計算過程如下 招待費扣除限額=70*0.6=42和5000*0.5%=25的較小的 應交稅費=(5000+20+300-20-25-3500)*25%=443.75
2022-06-22
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