你好需要計(jì)算做好了給你
甲公司為居民企業(yè),2020年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下(不考慮其他因素): (1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺設(shè)備收入20萬元,轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收人300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元; (2)稅收滯納金5萬元,贊助支出30萬元,被沒收財(cái)物的損失10萬元,環(huán)保罰款50萬元,合同違約金支出20萬元; ( 3)實(shí)際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬元; (4)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)3500萬元。 計(jì)算甲企業(yè)2020年的企業(yè)所得稅
[簡答題]【練習(xí)】直接法甲公司為居民企業(yè),2021年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下(不考慮其他因素):(1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺設(shè)備收入20萬元,轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元;(2)稅收滯納金5萬元,贊助支出30萬元,被沒收財(cái)物的損失10萬元,環(huán)保罰款50萬元,合同違約金支出20萬元;(3)實(shí)際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬元;(4)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)3500萬元。請用直接法計(jì)算2021年度甲公司應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額
甲公司為居民企業(yè),2021年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下(不考慮其他因素):(1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺設(shè)備收入20萬元,轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元;(2)稅收滯納金5萬元,贊助支出30萬元,被沒收財(cái)物的損失10萬元,環(huán)保罰款50萬元,合同違約金支出20萬元;(3)實(shí)際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬元;(4)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)3500萬元。計(jì)算:則2021年度甲公司應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額是多少
甲公司為居民金業(yè)。2021年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺設(shè)備收入20萬元,轉(zhuǎn)讓一土地使用權(quán)收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益100萬元2)稅收滯納金3萬元,贊助支出30萬元,被沒收財(cái)物的損失10萬元???0萬元3)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本,費(fèi)用,金合計(jì)3500萬元已知:甲公司2012年在境內(nèi)W市登記注冊成立,企業(yè)所得實(shí)行按月預(yù)。企業(yè)所稅率為25%,計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)年應(yīng)交的企業(yè)所得稅
甲公司為居民金業(yè)。2021年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺設(shè)備收入20萬元,轉(zhuǎn)讓一土地使用權(quán)收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益100萬元2)稅收滯納金3萬元,贊助支出30萬元,被沒收財(cái)物的損失10萬元???0萬元3)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本,費(fèi)用,金合計(jì)3500萬元已知:甲公司2012年在境內(nèi)W市登記注冊成立,企業(yè)所得實(shí)行按月預(yù)。企業(yè)所稅率為25%,計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)年應(yīng)交的企業(yè)所得稅
老師,我們的車折舊到最后要賣掉了,最后給別人開票,那我內(nèi)容開什么?
老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)里擔(dān)任某公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,沒有登過該公司電子稅務(wù)系統(tǒng),沒有報(bào)過稅,如果該公司出事了,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會承擔(dān)法律責(zé)任嗎
計(jì)提增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是一樣的嗎
請問老師,我司購買材料,因量少運(yùn)費(fèi)需要單獨(dú)支付,我司采購個人先墊付,然后財(cái)務(wù)通過公司賬戶打到她的工資卡報(bào)銷,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,公司名下的車出售了,開了發(fā)票,應(yīng)該報(bào)收入嗎
課程視頻怎么下載???????
你好,應(yīng)交稅費(fèi)包含了哪個稅種
籌建期間的公司,去年2024年8月成立的,目前還沒有營收,2024的匯算清繳,成本費(fèi)用這些需要調(diào)整嗎?
你好老師去年打款,今年開票可以嗎
老師好,給公司轉(zhuǎn)錢,一般金額達(dá)到多大必須要有合同呢
會計(jì)利潤的計(jì)算是 5000+40+20+2-5-10-17-150-2600=2280 稅收滯納金納稅調(diào)增5 支付的關(guān)聯(lián)企業(yè)管理費(fèi)納稅調(diào)增17 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除150*60%=90 5000*0.005=25納稅調(diào)增150-25=125 應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 2280+5+17+125=2427 應(yīng)交企業(yè)所得稅2427*0.25=606.75