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甲公司為居民金業(yè)。2021年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺設(shè)備收入20萬元,轉(zhuǎn)讓一土地使用權(quán)收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益100萬元2)稅收滯納金3萬元,贊助支出30萬元,被沒收財(cái)物的損失10萬元保款50萬元3)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本,費(fèi)用,金合計(jì)3500萬元已知:甲公司2012年在境內(nèi)W市登記注冊成立,企業(yè)所得實(shí)行按月預(yù)。企業(yè)所稅率為25%,計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)年應(yīng)交的企業(yè)所得稅

2022-11-07 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-07 17:24

你好需要計(jì)算做好了給你

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齊紅老師 解答 2022-11-07 18:20

會計(jì)利潤的計(jì)算是 5000+40+20+2-5-10-17-150-2600=2280 稅收滯納金納稅調(diào)增5 支付的關(guān)聯(lián)企業(yè)管理費(fèi)納稅調(diào)增17 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除150*60%=90 5000*0.005=25納稅調(diào)增150-25=125 應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 2280+5+17+125=2427 應(yīng)交企業(yè)所得稅2427*0.25=606.75

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您好 稍等? 計(jì)算過程中
2022-11-07
(5000+20+300-10-50-3500)×25% 你計(jì)算一下結(jié)果同學(xué)
2022-11-07
你好需要計(jì)算做好了給你
2022-11-07
你好,同學(xué) 招待費(fèi)扣除限額=70*0.6=42和5000*0.5%=25的較小的 應(yīng)交稅費(fèi)=(5000%2B20%2B300-20-25-3500)*25%=443.75
2022-05-19
您好,計(jì)算過程如下 招待費(fèi)扣除限額=70*0.6=42和5000*0.5%=25的較小的 應(yīng)交稅費(fèi)=(5000+20+300-20-25-3500)*25%=443.75
2022-06-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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